7月份還是按照小規(guī)模季度申報增值稅,不超過30萬免交。9月份申報8月的一般納稅人增值稅前先申報小規(guī)模的
請問我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報了7-9月份的增值稅,8月份已經(jīng)轉(zhuǎn)換為一般納稅人且有進項稅票要抵扣,但我現(xiàn)在進增值稅勾選平臺,所屬期已經(jīng)是9月份,這個怎么處理?謝謝老師
老師,我們是季度申報所得稅的一般納稅人,7月份開票500萬,但是7月份的費用只有200萬左右,7月份要交所得稅嗎,還是說等10月份申報所得稅的時候7-9月在一起,這樣是不是8月如果有虧損,7月和8月的就可以相抵了吧,
我們公司7月份之前是小規(guī)模納稅人,4-6月份第二季度以前的財務(wù)說有19萬的收入是沒有票的,7月份公司升級為一般納稅人,那現(xiàn)在8月份做7月份的賬和報稅,可以把這個第二季度的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到2022年末去交嗎?
我公司現(xiàn)在是小規(guī)模公司,季報!這個月收入已經(jīng)超過500萬了,是8月轉(zhuǎn)一般納稅人還是到下季度的時候轉(zhuǎn) 如果到10月當(dāng)月轉(zhuǎn)一般納稅人的話,八九月份的收入,是按小規(guī)模納稅還是按一般納稅人繳納
老師,麻煩問下,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅。8月份收入超過500萬元,那么我應(yīng)該是從幾月開始變成一般納稅人?
老師,你好,我公司是商貿(mào)企業(yè),不是加工業(yè),但是來了幾張?zhí)烊粴獾倪M項,可以抵扣嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)銷售白酒需要繳納消費稅嗎
老師好,員工的工資和獎金都適用個人所得稅稅率表嗎?股東去年工資都是四五千,今年準(zhǔn)備轉(zhuǎn)股,工資每月做成兩三萬會有風(fēng)險嗎?
公司第一次申報交殘保金。怎么做賬呢?
我們請人換玻璃和門,這筆費用是不是可以做維修費,對應(yīng)的合同要怎么簽?對方只會給我們開材料的發(fā)票,比如門和窗戶,就是這筆費用包含了材料和人工安裝,但是對方只能開給我們材料,材料里面包含了人工,這樣可以嗎?合同就簽材料購銷合同
老師 就是我們是旅游業(yè),屬于差額征稅。在計算增值稅是用不含稅收入-主營業(yè)務(wù)成本計算的增值稅嗎,這個是不享受30萬的免征額嗎,如果購買方讓開專票,和開普票有區(qū)別嗎,因為差額征稅 是不是 不享受30萬季度免征啊,請明白的老師回復(fù)
老師您好,應(yīng)付職工薪酬貸方有幾萬的余額,實際已發(fā)放,前些年會計做賬計提和發(fā)放可能不一致出現(xiàn)的,這個怎么調(diào)整呢?
老師 工商年報中 歸屬于外方股東的權(quán)益 怎么計算呀?
老師,投資理財?shù)睦⑹怯嬋胴攧?wù)費用嗎
老師你好,請問我有一家公司收學(xué)員消防培訓(xùn)費2000,但會退費800,有些是因為學(xué)一半沒學(xué)了而退費,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 稅務(wù)上才合規(guī)呢
老師,那7月份的增值稅8月份就可以報了,不要等到7-8-9季度終了再報了是么?這個是在電子稅務(wù)局里自動的,還是需要去大廳申報呢?
?那7月份的增值稅8月份就可以報了,在大廳去申報