您好,獲得正規(guī)發(fā)票就得業(yè)務(wù)真實(shí),有合同有流水有發(fā)票,不建議虛開(kāi),現(xiàn)在查得很?chē)?yán)
老師,1-6月的收入報(bào)了676916元,利潤(rùn)是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過(guò)所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果今個(gè)季度按之前的沖數(shù),每月報(bào)15萬(wàn)的收入左右的話(huà),到時(shí)候是需要交所得稅的。 要報(bào)銷(xiāo)售的話(huà),就要考慮拿成本的票回來(lái),不能只是工資,費(fèi)用這些了,之前都有講過(guò)這個(gè)問(wèn)題的。具體要你們協(xié)調(diào),如果你要報(bào)銷(xiāo)售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,一是開(kāi)成本發(fā)票回來(lái) 我對(duì)這段話(huà)我看得有點(diǎn)迷,可以指點(diǎn)一下嗎?
1-6月的收入報(bào)了676916元,利潤(rùn)是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過(guò)所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果這個(gè)季度按之前的沖數(shù),每月報(bào)15萬(wàn)的收入左右的話(huà),到時(shí)候是需要交所得稅的。 要報(bào)銷(xiāo)售的話(huà),就要考慮拿成本的票回來(lái),不能只是工資,費(fèi)用這些了。如果你要報(bào)銷(xiāo)售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,二是開(kāi)成本發(fā)票回來(lái)。 各位老師,能否幫忙解釋一下這段話(huà),看得有點(diǎn)迷 小規(guī)模建筑公司~
老師,我們是建筑公司,這個(gè)季度有一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)了3000萬(wàn)發(fā)票,是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,但是沒(méi)有成本發(fā)票,以后也不會(huì)有成本,因?yàn)檫@是開(kāi)發(fā)公司往我們建筑公司轉(zhuǎn)入的一部分利潤(rùn),如果交稅的話(huà),要交750萬(wàn)所得稅,我們經(jīng)理說(shuō),讓我先暫估成本,到年底把750萬(wàn)的稅交完,說(shuō)的這個(gè)月先讓我交200萬(wàn),這樣可行嗎老師
有一個(gè)小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊(cè)的。然后一直都走私賬,今年那個(gè)老板想貸款,貸不出來(lái),原因是公賬沒(méi)有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來(lái),但是他不太想叫誰(shuí)聽(tīng),我說(shuō)一般納稅人控制季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個(gè)老板的意思是說(shuō)要交多少,我說(shuō)你沒(méi)有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費(fèi)用組成,我跟他說(shuō)成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點(diǎn)不愿意,他說(shuō)小規(guī)模的錢(qián)基本上可以做成負(fù)利潤(rùn)的,他說(shuō)工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費(fèi)用對(duì)方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意,所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢
小微企業(yè)中,這些費(fèi)用作為營(yíng)業(yè)外支出 減少利潤(rùn) 實(shí)現(xiàn)少交所得稅的過(guò)程中有什么限制和要求:管理層餐飲支出、管理層超市購(gòu)物日常用品或食品、差旅費(fèi)、差旅產(chǎn)生的加油費(fèi)。 我看網(wǎng)上說(shuō)餐飲有限制,有的又說(shuō)沒(méi)有,實(shí)際到底怎么處理呢? 網(wǎng)上的文字抄錄如下: 餐飲發(fā)票可以抵扣多少所得稅呢?答案是:根據(jù)稅法規(guī)定,餐飲發(fā)票可以抵扣企業(yè)的應(yīng)納稅所得額的3%。具體來(lái)說(shuō),如果一個(gè)企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,那么該企業(yè)可以憑借餐飲發(fā)票抵扣3000元的所得稅。 需要注意的是,餐飲發(fā)票的抵扣額度是有上限的。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,企業(yè)可以將餐飲費(fèi)用的發(fā)票抵扣額度限定在當(dāng)期的全部應(yīng)納稅所得額的50%以?xún)?nèi)。也就是說(shuō),如果一個(gè)企業(yè)在一年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,那么該企業(yè)最多只能憑借餐飲發(fā)票抵扣50000元的所得稅。
公司轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)員工開(kāi)自己車(chē)為公司辦事產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過(guò)路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車(chē)的車(chē)牌。
好幾年沒(méi)有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì)老師嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊(cè)成個(gè)體戶(hù)嗎。還是需要注冊(cè)成公司
想問(wèn)一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國(guó)網(wǎng)電,電用在兩個(gè)項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費(fèi)用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
如果注冊(cè)一個(gè)個(gè)體戶(hù)給我們開(kāi)發(fā)票呢?是不是我們打款給個(gè)體戶(hù),個(gè)體戶(hù)開(kāi)票? 我只是對(duì)這個(gè)行為不理解,可否解釋下
個(gè)體也要成本票呀,個(gè)體的進(jìn)項(xiàng)哪里來(lái)了?
現(xiàn)在個(gè)體也查得嚴(yán)了