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我們與供應(yīng)商都是一般納稅人。 供應(yīng)商A公司出上月賬單金額為80萬元(也就是按供應(yīng)商賬單我公司需要付A公司80萬貨款)。 事實(shí)上因?yàn)樯显轮泄?yīng)商調(diào)價(jià),按照實(shí)際單價(jià),我公司應(yīng)付供應(yīng)商公司上月的貨款為40萬元。 供應(yīng)商說他們的出賬單不能更改,我公司必需按80萬支付給A公司,A公司給我們開80萬專票(*電信服務(wù)*增值電信服務(wù))。多的40萬供應(yīng)商說跟我公司再簽個(gè)合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應(yīng)該簽什么合同最合理? 2、我公司怎么就這40萬做賬務(wù)處理? 3、我公司需要給A公司開票嗎?怎么開?
老師,我們公司近期會跟一家美國供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計(jì)稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個(gè)大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個(gè)階段的服務(wù),我們驗(yàn)收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當(dāng)次階段服務(wù)的小合同(相當(dāng)于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
請問老師我們公司和出租方(個(gè)人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費(fèi)要交個(gè)稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補(bǔ)助形式發(fā)給員工按福利費(fèi)支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
老師好!我公司向澳大利亞某公司提供咨詢服務(wù),需要上什么稅?他們公司付咨詢費(fèi)給我們公司,我需要看外幣賬戶嗎?合同印花稅要在國內(nèi)交嗎?合同簽的金額是美元,怎么計(jì)算印花稅?
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計(jì)科目和金額
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
請問,以公司名義購買的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
老師,我今天遇到個(gè)很困惑的事情,我以前一直認(rèn)為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚,可是今天有人說外帳要盡量做模糊,那請問外帳,是做的越清楚越好,還是越模糊越好?
持票人為善意+已付對價(jià):票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對抗持票人。 持票人善意+未付對價(jià)或者不善意+未付對價(jià): 票據(jù)債務(wù)人可以對抗持票人前手的抗辯事由對抗持票人 這兩個(gè)有點(diǎn)分不清楚,這個(gè)寫的對么?
老師,比如我們是一個(gè)個(gè)體工商戶的建材廠,我們每天都有師傅開著車出去送貨,一車一車的。那么,每天都有出庫單,我們什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?是?
為什么要扣900*0.25,對加上乙公司利潤不理解。
老師去年十月份到現(xiàn)在采購商品入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
老師,這個(gè)題給我詳細(xì)的講講吧,看不明白,主要是過程給我講細(xì)一點(diǎn)
老師好!這道題問的是賬面余額,答案是等于期末的攤余成本嗎?
您好,按合同結(jié)算規(guī)則,房地產(chǎn)公司應(yīng)該按實(shí)際結(jié)算金額1200萬元支付,不是原合同的1500萬元。如果對方非要付1500萬元,你們必須簽補(bǔ)充協(xié)議說明多付的300萬元是什么錢(比如補(bǔ)償款),然后1200萬元正常開發(fā)票算收入,300萬元單獨(dú)處理(可能要交稅),不然直接收1500萬元會讓你們多繳稅(增值稅和企業(yè)所得稅),還容易被稅務(wù)局查賬,甚至可能被要求退還多收的錢
我考慮按結(jié)算數(shù)據(jù)公司少300萬元,是否利潤也少,是這樣吧,我們保備的合同金額按1510萬元,異地預(yù)繳也是按1510萬元報(bào)備的
?您好,如果咱們最終按1200萬元結(jié)算,確實(shí)會比原合同1510萬元少300萬收入,利潤也會相應(yīng)減少,但要注意之前按1510萬元預(yù)繳的稅款可以申請退稅或抵扣,現(xiàn)在必須按實(shí)際結(jié)算的1200萬元開發(fā)票和報(bào)稅,如果硬按1510萬元做賬,稅務(wù)局查到會要求補(bǔ)稅甚至罰款,所以建議按1200萬元調(diào)整賬務(wù),如果有特殊原因要保留1510萬元的收入,必須補(bǔ)簽合同變更協(xié)議說明300萬差額的去向,如果不是這樣會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
但是利潤相應(yīng)是減少,我想增取多點(diǎn)結(jié)算數(shù)據(jù),我們是房地產(chǎn)的子公司,這樣找房地產(chǎn)溝通可以按結(jié)算數(shù)據(jù)高一點(diǎn),企業(yè)利潤也會高一點(diǎn)這樣嗎?
?您好,可以找房地產(chǎn)母公司商量把結(jié)算金額做高點(diǎn),這樣你們的利潤就能多些,但一定要有正當(dāng)理由,比如實(shí)際工程增加了或者材料漲價(jià)了,然后簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議寫清楚,千萬別硬湊數(shù)字,不然稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)收入和成本對不上,不僅要補(bǔ)稅還可能罰款,而且集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)也可能找麻煩,所以既要爭取利潤,又要確保手續(xù)合規(guī),別因小失大。