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客戶發(fā)來往來對賬函,金額是238000,但是這批貨已發(fā)貨,只是沒開票。上面還是要寫238000么

2025-07-25 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-25 11:45

您好,這個是要寫的,按實際的來寫

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快賬用戶5967 追問 2025-07-25 11:48

就是已發(fā)貨沒開票也要把掛賬的預收款金額寫出來,是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-25 11:49

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶5967 追問 2025-07-25 12:08

那可以在備注欄上寫:已發(fā)貨未開票么

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齊紅老師 解答 2025-07-25 12:09

是的,這樣備注下就可以

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快賬用戶5967 追問 2025-07-25 12:10

對,因為怕有糾紛,因為客戶是收到貨了的。實際是不欠他們款,只是欠票

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齊紅老師 解答 2025-07-25 12:12

可以的,這種備注下就可以

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你好,是的,紅沖退貨金額的發(fā)票給對方
2022-05-20
同學你好 他們可能在審計
2024-04-11
你好,剩余的額部分先掛賬處理
2019-12-06
你好;? ? 意思是現(xiàn)在簽字的對賬單上面與你實際是不一致的 是嗎?? 那平常是誰來負責對賬的。 是代理記賬還是你公司 會計人員? ?
2021-11-18
您好,原則上這種情況不能開票
2024-10-10
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