你好,可以的。這個是對的了。
老師,研發(fā)人員的工資做到研發(fā)費用之后還需不需要轉(zhuǎn)入管理費用? 分錄:借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費用-研發(fā)費 貸:研發(fā)支出-+費用化支出 這樣對不對?還有,個稅怎么辦?
本月計提研發(fā)部門工資 借:研發(fā)支出—費用化支出—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 這筆分錄摘要欄是寫月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用還是月末費用化支出結(jié)轉(zhuǎn)?哪種寫法規(guī)范呢,請老師告知 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出—費用化支出—工資
2022年整年的研發(fā)支出資本化轉(zhuǎn)費用化,已經(jīng)在年底做了:借研發(fā)支出費用化,貸研發(fā)支出資本化,下一步怎么做,是不是借管理費用研發(fā)支出,貸研發(fā)支出費用化,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益?
老師,公司有研發(fā)支出的工資,計提是借管理費用-工資 研發(fā)支出-費用化支出-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn)時 1.借管理費用-研究支出 貸 研發(fā)支出-費用化支出-工資 2.借:本年利潤 貸 管理費用-工資 管理費用-研究支出 這樣對著嗎
老師,關(guān)于研發(fā)支出做賬,計提借:研發(fā)支出-費用化支出-工資/勞務(wù)費-研發(fā)項目名稱 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用-研究費用-工資/勞務(wù)費 貸:研發(fā)支出-費用化支出-工資-研發(fā)項目名 這樣就好了嗎
老師收到美金匯率在哪里查
老師好社保局給我單位核定的失業(yè)保險人數(shù)不對2O23年12月-2024年2月核定多了70多人,一直不給我們修改,理由是以前年度不能修改了,現(xiàn)在稅局要求申報并繳納,否則一月扣5分,已扣了30分了,社保說讓我們交,不這個是真不能修改以前的了嗎
第一次開普通發(fā)票,萬一如果開錯了,會有什么影響嗎?可以刪除嗎?
老師,債務(wù)擔保賬面=計稅基礎(chǔ),是永久性差異,以后期間是不可以轉(zhuǎn)回的,那還要遞延嗎
老師 我增值稅 報表上 出口銷售額比我 賬上少6萬多 這差異怎么找
貿(mào)易公司會計分錄,成本核算
海關(guān)備案是以注冊地為準嗎?公司注冊地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊