您好,不會,這個要申請退稅
老師好,請問下做第二季度申報的時候應交稅費科目有余額,然后在填寫這兩張注銷表的時候,第二季度上的應交稅費可以有余額嗎?然后繳稅以后在年報上把余額都清掉,這樣可以嗎?
老師 我上季度的利潤表的凈利潤是負數(shù) 然后本季度的凈利潤是正數(shù) 兩個季度的利潤可以抵減后交企業(yè)所得稅嗎 需要做會計分錄嗎 還是稅務局報表系統(tǒng)自動抵減后計算本季度企業(yè)所得稅
老師,請問我第三季度的財務報表填錯了,然后現(xiàn)在是第四季度的納稅期,我必須要先更正第三季度的財務報表才可以報第四季度嗎?
老師,請問我第三季度的財務報表填錯了,然后現(xiàn)在是第四季度的納稅期,我必須要先更正第三季度的財務報表才可以報第四季度嗎?
老師我現(xiàn)在更正去年增值稅申報表吧。,把1季度更正了。二季度更正的時候累計金額還沒有同步更正數(shù)據(jù)的累計數(shù),我可以直接點申報嗎?后續(xù)系統(tǒng)會自動更新嗎?
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務風險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學校安裝軟件硬件也會有包含服務費的。我這邊財務做賬的時候,我按學校項目來做收入(里面有硬件軟件服務費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務收入-一卡通)。如果是合同單純的服務費的,我掛主營業(yè)務收入-服務費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務費收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
第二季度稅款繳了,更正了報表,多繳了稅款,這種情況,不可以下期自動抵減嗎?
有的老師說可以抵減,有的說不行
我們這邊是不行,要申請退稅
老師是哪邊?我這是江蘇
我指的是企業(yè)所得稅,不是增值稅
企稅匯算清繳會多退少補的,先不管
老師,不可以,更正后的企業(yè)所得稅報表,也是要申請的,要么抵,要么退,都是要申請,在預交申報表里面還不顯示已經(jīng)交的金額
這個不顯示的,一般 匯算清繳多退少補,平時不管
我們這邊是這樣的