借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
老師,您好!公司賬戶提現(xiàn)2萬元現(xiàn)金借給員工,請(qǐng)問分錄怎么寫?直接:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?還是:借庫存現(xiàn)金貸銀行存款,再:借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金?謝謝!
老師好,請(qǐng)問老板借支,到年底還款方式(現(xiàn)金解入帳上)分錄為借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-老板/借:銀行存款 貸:現(xiàn)金 還是直接借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-老板
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注備用金,做賬,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,還是掛其他應(yīng)收款
請(qǐng)問老師,有一筆收入,客戶把費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡,老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進(jìn)公司的對(duì)公銀行上,這筆收入要怎么做分錄呢? 是借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款,還是借銀行存款貸應(yīng)收賬款
對(duì)公賬戶取現(xiàn)出來借款入其他應(yīng)收款,還款現(xiàn)金時(shí),借:庫存現(xiàn)金 貸:其他用收款,然后財(cái)務(wù)拿現(xiàn)金去銀行存入對(duì)公賬戶,借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金,請(qǐng)問老師這樣操作和做會(huì)計(jì)分錄可以么
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
好的,謝謝老師。
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!