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老師,高新技術(shù)企業(yè)年審中的研發(fā)費用和專審里的研發(fā)費用不一致作出差異說明可以嗎,是盡量把金額都具體化還是說個大概呢
第一年申請的高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用占比沒有達到標(biāo)準(zhǔn) 后兩年補齊到標(biāo)準(zhǔn) 這樣可以不?
老師,我們23年準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),但是22年把研發(fā)人員的工資做了研發(fā)費用,那現(xiàn)在進項企業(yè)所得稅匯算這筆研發(fā)費用可以享受加計扣嗎?
我們公司今年有研發(fā)費用26508248元,那我研發(fā)費用加計扣除減免稅是多少呀,怎么計算的,我們是高新技術(shù)企業(yè)
請問公司明年想申請高新技術(shù)企業(yè),今年的研發(fā)費用占比多少比較合適,購買的直接材料可以計入研發(fā)支付-費用發(fā)支出嗎?如果可以,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
您好,研發(fā)費用抵稅和獎補:目前研發(fā)費用是抵企業(yè)所得稅(不是增值稅),2025年標(biāo)準(zhǔn)是實際研發(fā)費用能按100%加計扣除(比如花100萬能算200萬抵稅),制造業(yè)和科技型中小企業(yè)都能享受。操作要準(zhǔn)備項目書、費用明細和成果證明,年底匯算清繳時填表申報。研發(fā)增量獎補各地不同,比如杭州2025年可能給科技型企業(yè)增量超200萬的部分補5%(最高200萬),但每年政策會變,得看當(dāng)?shù)赝ㄖ? 2.高企認定:做了一年的研發(fā)費用不能直接申請高新企業(yè),因為要求近3年研發(fā)費用達標(biāo)(收入5千萬以下占比5%)。還得同時滿足:有專利或軟著、科技人員占10%以上、高新收入超60%。建議攢滿3年研發(fā)記錄再申報,中間可先申請科技型中小企業(yè)或拿地方獎補。