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你好,外貿(mào)公司出口退稅時,進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證過了,增值稅也申報了,在申報退稅時,有疑點時才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項發(fā)票開錯了,這時可以讓對方重開進(jìn)項發(fā)票嗎?謝謝!
生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)出口,前期出口了 進(jìn)項沒有開進(jìn)來 后期補進(jìn)來還能退稅嗎
老師,是這樣,我們有二家公司一個是進(jìn)出口權(quán)的,一個是貿(mào)易公司,現(xiàn)在是6月份出的貨,外貿(mào)公司開給進(jìn)出口權(quán)的出口發(fā)票開了,但是外貿(mào)公司進(jìn)項發(fā)票今天才開,但是外貿(mào)公司本身的供應(yīng)商進(jìn)口發(fā)票還未開,這樣,就會導(dǎo)致外貿(mào)公司的沒有進(jìn)項發(fā)票,唯一解決辦法是等進(jìn)項來了再開票給進(jìn)進(jìn)口權(quán)的公司了。 現(xiàn)在問出口貨物出口后,允許多長時間進(jìn)行退稅申報?
外貿(mào)出口企業(yè),租房子,房東給開發(fā)票,這個發(fā)票進(jìn)項能抵扣嗎?(這家公司只出口,幾乎沒有內(nèi)銷)請問房租發(fā)票能抵扣進(jìn)項嗎?
外貿(mào)公司只有出口沒有內(nèi)銷買車的發(fā)票進(jìn)項稅能抵扣嗎?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實際產(chǎn)量來算,我不太懂,請老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號,打另外一個人的戶頭,我要怎么備注?
您好,外貿(mào)公司沒進(jìn)項發(fā)票和銷項發(fā)票,一般不能退稅。退稅必須要有進(jìn)貨的增值稅專用發(fā)票,證明你交過稅才能退。如果沒進(jìn)項票,稅務(wù)局會讓你按內(nèi)銷交稅,比如貨值100萬按13%交13萬增值稅。 2.但兩種特殊情況可以免稅:一是做跨境電商(9610模式)在綜試區(qū)注冊,沒票也能免增值稅但不退稅;二是做市場采購貿(mào)易(1039模式),單批貨不超過15萬美元,沒進(jìn)項票也能免稅。這兩種都不用補稅,但企業(yè)所得稅要另算。
市場采購貿(mào)易是什么
?您好,市場采購貿(mào)易(代碼1039)是國家為小商品出口量身定做的政策,專門解決小商戶出口沒發(fā)票、貨雜、量小的難題,在義烏、廣州等指定市場注冊的商戶,出口單批15萬美元以內(nèi)的雜貨可以免增值稅發(fā)票,直接享受免稅(不退稅),還能用個人賬戶收外匯,特別適合做小商品批發(fā)、跨境電商小包出口的個體戶和小微企業(yè)。