出口退稅時(shí)顯示 “沒有電子信息”,主要是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)未獲取到對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單電子信息或增值稅發(fā)票電子信息,導(dǎo)致無法校驗(yàn)匹配,因此不受理。
請(qǐng)問一下貿(mào)易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)專票,做退稅勾選認(rèn)證-退稅勾選統(tǒng)計(jì),同時(shí)去出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)查詢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息是否相符。 3.次月報(bào)增值稅,填寫銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息認(rèn)證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個(gè)月的樣子。 2.等進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證相符了,接下來需要做什么???
老師 您好 出口退稅的發(fā)票7月份勾選認(rèn)證的,到現(xiàn)在還是顯示申報(bào)的發(fā)票無電子信息 請(qǐng)問老師這是什么原因
報(bào)關(guān)單出口日期是2022年8月31日,開出口發(fā)票日期是9月1日并確認(rèn)收入,請(qǐng)問有沒有什么影響?如果有影響退稅,請(qǐng)問該怎么修改憑證合適?畢竟每個(gè)月匯率不一樣
老師好,純外貿(mào)企業(yè),2月出口的產(chǎn)品,采購(gòu)發(fā)票的開票日期是3月1日,3月2日做的發(fā)票退稅認(rèn)證,過兩天如果電子稅局的出口退稅里能查詢到這張發(fā)票信息,那么能在3月15日即這個(gè)月退稅申報(bào)期之前用這張發(fā)票申報(bào)退稅嗎? 問了兩三個(gè)會(huì)計(jì),有說能的,有說不能的,搞蒙了
老師,貨是4月出倉(cāng)庫(kù)到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報(bào)關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬美金/運(yùn)費(fèi)是2000美金/保費(fèi)100美金/關(guān)稅沒填也不清楚是多少,開票銷售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集通過后如何進(jìn)行繼續(xù)教育
建議先核對(duì)報(bào)關(guān)單編號(hào)、發(fā)票代碼號(hào)碼錄入是否正確;若無誤,可聯(lián)系海關(guān)確認(rèn)報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)是否已上傳,或聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢信息同步狀態(tài),待信息到位后再重新申報(bào)。
好的,沒有規(guī)定當(dāng)月出口當(dāng)月就申請(qǐng)退稅吧?或者退稅有哪些時(shí)間節(jié)點(diǎn)
你好,沒有規(guī)定,以前是第二年4月底之前?,F(xiàn)在已經(jīng)取消了。