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國(guó)內(nèi)某高校張教授2019年取得除工資外的收入項(xiàng)目如下一一月份出版了一本書(shū)稿或者稿酬¥15,000后因出版社添加印數(shù),獲得追加稿酬¥5000.2。二月份被評(píng)為全國(guó)教學(xué)名師獲得教育部頒發(fā)的資金5萬(wàn)00¥3。三月份取得五年七國(guó)債利息收入¥8700.1年期儲(chǔ)蓄存款利息收入¥500某上市公司發(fā)行的企業(yè)債券利息收入¥1500是四月份應(yīng)持有兩年前購(gòu)買(mǎi)的某上市公司股票10,000股取得該公司年終股票分紅所得¥2000隨后將股票賣(mài)出獲得股票轉(zhuǎn)讓所得¥50,000.56月轉(zhuǎn)讓,八年前購(gòu)買(mǎi)的三居室精裝修房屋一套非唯一不含增值稅售價(jià)¥4,800,000轉(zhuǎn)讓過(guò)程中支付的相關(guān)稅費(fèi)13:00¥80,000該套房屋的購(gòu)進(jìn)假為¥1,000,000購(gòu)房過(guò)程中支付的不包括增值稅的相關(guān)稅費(fèi)¥30,000所有稅費(fèi)支出均取得合法憑證。六五月份應(yīng)用A公司邀請(qǐng)給公司財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)取得收入¥30,000A公司為履行預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅義務(wù),要求根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問(wèn)題,如有計(jì)算需要計(jì)算出合計(jì)數(shù)一計(jì)算張教授一月份稿酬所得英語(yǔ)角的個(gè)人所得稅二,二月份張教授獲得全國(guó)教學(xué)名師獎(jiǎng)金是否需要納稅說(shuō)明,理由如需要計(jì)算機(jī)應(yīng)納稅額三三月份
老師您好,我們是新成立的公司,還沒(méi)招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問(wèn)題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒(méi)申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫(xiě)進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫(xiě)的話,是否要先詢問(wèn)他們有沒(méi)有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫(xiě)他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒(méi)人可采集信息了怎么處理呢
1.甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實(shí)際成本法。2016年x月份發(fā)生下列交易與事項(xiàng):1、x月2日,從乙公司購(gòu)入N材料,增值稅專用發(fā)票列示N材料貨款金額為XX元,增值稅XXX元,款項(xiàng)尚未支付。2、x月3日,從銀行提取現(xiàn)金。3、x月5日,通過(guò)銀行存款支付乙公司貨款。4、x月7日,行政部報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)。5、x月8日,總經(jīng)辦報(bào)銷差旅費(fèi)。6、銷售W產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出。7、x月10日,從丙公司購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。8、通過(guò)銀行存款繳納上月代扣的個(gè)人所得稅。9、x月18日,以銀行存款支付修理費(fèi)。10、生產(chǎn)車(chē)間本月領(lǐng)用材料。11、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。12、收到銀行存款利息。13、計(jì)提本月工資。14、通過(guò)銀行存款支付廣告費(fèi)。15、提本月城市維護(hù)建設(shè)稅等。要求:1.根據(jù)上述資料進(jìn)行計(jì)算分析,逐筆編制各交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。(該題除“應(yīng)交稅費(fèi)”外,其他科目不要求設(shè)置明細(xì)科目)2.標(biāo)出在u8總帳系統(tǒng)----憑證處理中需要“出納簽字”的分錄。
1.甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實(shí)際成本法。2016年x月份發(fā)生下列交易與事項(xiàng):1、x月2日,從乙公司購(gòu)入N材料,增值稅專用發(fā)票列示N材料貨款金額為XX元,增值稅XXX元,款項(xiàng)尚未支付。2、x月3日,從銀行提取現(xiàn)金。3、x月5日,通過(guò)銀行存款支付乙公司貨款。4、x月7日,行政部報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)。5、x月8日,總經(jīng)辦報(bào)銷差旅費(fèi)。6、銷售W產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出。7、x月10日,從丙公司購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。8、通過(guò)銀行存款繳納上月代扣的個(gè)人所得稅。9、x月18日,以銀行存款支付修理費(fèi)。10、生產(chǎn)車(chē)間本月領(lǐng)用材料。11、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。12、收到銀行存款利息。13、計(jì)提本月工資。14、通過(guò)銀行存款支付廣告費(fèi)。15、提本月城市維護(hù)建設(shè)稅等。要求:1.根據(jù)上述資料進(jìn)行計(jì)算分析,逐筆編制各交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。(該題除“應(yīng)交稅費(fèi)”外,其他科目不要求設(shè)置明細(xì)科目)2.標(biāo)出在u8總帳系統(tǒng)----憑證處理中需要“出納簽字”的分錄。
1.甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實(shí)際成本法。2016年x月份發(fā)生下列交易與事項(xiàng):1、x月2日,從乙公司購(gòu)入N材料,增值稅專用發(fā)票列示N材料貨款金額為XX元,增值稅XXX元,款項(xiàng)尚未支付。2、x月3日,從銀行提取現(xiàn)金。3、x月5日,通過(guò)銀行存款支付乙公司貨款。4、x月7日,行政部報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)。5、x月8日,總經(jīng)辦報(bào)銷差旅費(fèi)。6、銷售W產(chǎn)品--批,貨物已發(fā)出。7、x月10日,從丙公司購(gòu)入機(jī)器設(shè)備--臺(tái)。8、通過(guò)銀行存款繳納上月代扣的個(gè)人所得稅。9、x月18日,以銀行存款支付修理費(fèi)。10、生產(chǎn)車(chē)間本月領(lǐng)用材料。11、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。12、收到銀行存;款利息。13、計(jì)提本月工資。14、通過(guò)銀行存款支付廣告費(fèi)。15、提本月城市維護(hù)建設(shè)稅等。要求:1.根據(jù)上述資料進(jìn)行計(jì)算分析,逐筆編制各交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。(該題除“應(yīng)交稅費(fèi)”外,其他科目不要求設(shè)置明細(xì)科目)2.標(biāo)出在u8總帳系統(tǒng)----憑證處理中需要“出納簽字”的分錄。只需要寫(xiě)出分錄,不需要寫(xiě)金額
暫估入庫(kù)時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來(lái)的這500怎么調(diào)整
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買(mǎi)福利,公戶打款備注怎么寫(xiě)
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額。【從事代理服務(wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開(kāi)的成本發(fā)票,沒(méi)付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請(qǐng)問(wèn)安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請(qǐng)問(wèn)一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢(qián)340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬(wàn)塊錢(qián)給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢(qián)?
您好,匯算清繳報(bào)表要更正,不能只放 “其他” 里。餐飲費(fèi)改到職工薪酬欄,招待費(fèi)放招待費(fèi)支出欄,個(gè)人消費(fèi)部分放其他欄,按實(shí)際性質(zhì)分開(kāi)填。 2.賬套里的憑證得沖紅重做??缒甓鹊挠靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目改,把錯(cuò)記的費(fèi)用挪到正確科目,個(gè)人消費(fèi)部分直接剔除。 3.改完賬后算清楚補(bǔ)多少稅,加上滯納金一起交。留存好調(diào)整的依據(jù),保證賬上和報(bào)表數(shù)字對(duì)得上,按這個(gè)步驟來(lái)就行。
已經(jīng)跨年度,原計(jì)入“工程施工-間接費(fèi)用”中的福利費(fèi),招待費(fèi)和剔除部分的分錄沖紅后要重做,分錄分別應(yīng)該怎么寫(xiě)呀
?您好,調(diào)福利費(fèi)和招待費(fèi):先把原來(lái)記在工程施工間接費(fèi)用里的數(shù)沖紅,再重新記賬。福利費(fèi)記到以前年度損益調(diào)整,再轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬;招待費(fèi)也記到以前年度損益調(diào)整,再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里的業(yè)務(wù)招待費(fèi),最后都跟銀行存款這些對(duì)應(yīng)上。 2.處理個(gè)人消費(fèi)部分:同樣先沖紅原來(lái)的錯(cuò)誤記錄,再重新記,把這部分錢(qián)記到其他應(yīng)收款或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里,對(duì)應(yīng)銀行存款。最后把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),補(bǔ)稅的話還要記應(yīng)交稅費(fèi),再結(jié)轉(zhuǎn)掉。