您好,比如異地工程,在異地申報(bào)過(guò)
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報(bào)有了留底稅額,然而在2022.3月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵減了,但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅,請(qǐng)問(wèn)下這是什么情況呢
老師你好,什么情況下需要操作個(gè)稅申報(bào)?
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)為什么申報(bào)的時(shí)候有增值稅卻沒(méi)有附加稅的呢?什么情況下會(huì)出現(xiàn)這種情況的?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè)什么情況下是零申報(bào)?
你好,什么情況下要申報(bào)這個(gè)稅?
生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報(bào)關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬(wàn)美金/運(yùn)費(fèi)是2000美金/保費(fèi)100美金/關(guān)稅沒(méi)填也不清楚是多少,開(kāi)票銷售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集通過(guò)后如何進(jìn)行繼續(xù)教育
今天開(kāi)票已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)一年了,明天會(huì)變一般納稅人嗎
這個(gè)題是問(wèn)24年可以扣除的費(fèi)用化利息,1月31號(hào)驗(yàn)收通過(guò)了,計(jì)算費(fèi)用化利息不是11個(gè)月嗎?為什么只有4個(gè)月???
有一點(diǎn)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),每天學(xué)18小時(shí),39天能勝任一般會(huì)計(jì)工作么?這39天怎么規(guī)劃學(xué)習(xí)?
退稅首退需要準(zhǔn)備什么資料
老師,一般納稅人公司,稅負(fù)率3%,7月份銷售發(fā)票有專票和普票,稅率都是13%專票含稅銷售價(jià)5萬(wàn),普票含稅銷售價(jià)3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有,含稅價(jià)13%的材料發(fā)票4萬(wàn),含稅價(jià)6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票3萬(wàn),其他月份不算稅負(fù)率,就算這個(gè)月的稅負(fù)率是否達(dá)到3%? 怎么算?
老師,請(qǐng)問(wèn) 公司一般注銷怎么操作 需要準(zhǔn)備什么材料 在哪里操作
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)需近3年的研發(fā)費(fèi)用是嗎?需近3年申請(qǐng)科技中小企業(yè)嗎
看圖片紅色方框內(nèi),像這個(gè)“已繳稅額”是需要什么時(shí)候繳這個(gè)個(gè)稅?
這個(gè)是指前面月份交過(guò)的個(gè)稅,工資是按累計(jì)算的,然后這次算的還要減去前面的
老師,看圖片紅色方框內(nèi),紅色方框內(nèi)怎么有一些人是5千有一些又是1萬(wàn)呢?5千的交稅多,1萬(wàn)的交稅少
入職時(shí)間不一樣,所以扣的就不一樣
我看了劉江在上個(gè)月已經(jīng)入職了,怎么這個(gè)月申報(bào)工資時(shí)累計(jì)減除費(fèi)用才5千
這個(gè)月申報(bào)的就是上個(gè)月的工資,累計(jì)就是5000