你好,這個(gè)不需調(diào)了,按實(shí)際填就好。
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
老師們,一般納稅人企業(yè)一年基本每月都虧損狀態(tài)在稅務(wù)上是否存在風(fēng)險(xiǎn)?或者是說明企業(yè)成本費(fèi)用太高控制不好?或者說和老板商量一下一個(gè)季度大概繳納多少錢的企業(yè)所得稅來倒劑出來成本費(fèi)用控制的范圍?一般納稅人企業(yè)所得稅的稅負(fù)率控制在多少范圍之內(nèi)合理?
老師,我們企業(yè)是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標(biāo)準(zhǔn)屬于小型微利企業(yè),但是今年上個(gè)季度盈利了115萬,彌補(bǔ)了以前年度虧損后還剩余22萬沒有彌補(bǔ)完,這個(gè)季度彌補(bǔ)萬后還盈利了28萬企業(yè)所得稅,那我們公司這個(gè)季度需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說,若企業(yè)到年底累計(jì)計(jì)算的應(yīng)納所得稅額為虧損,則當(dāng)期無需預(yù)繳企業(yè)所得稅,也無需預(yù)繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請(qǐng)問老師那之前計(jì)提出來的第二季度需要預(yù)繳的所得稅計(jì)入的所得稅費(fèi)用該怎樣處理?是在年底12月份做會(huì)計(jì)處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時(shí),因?yàn)?020整個(gè)年度是虧損的,之前已經(jīng)預(yù)繳過的第一季度所得稅國家會(huì)退款嗎?
老師您好,我們新成立企業(yè)以前年度都是虧損,今年是第二年,今年最后一個(gè)季度有利潤了,這樣需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
一般年底成本費(fèi)用增加的原因有哪些?
一般年底成本費(fèi)用突然增加的原因有哪些?
進(jìn)項(xiàng)稅有必要分稅率入賬嗎?
老師好,小規(guī)模,開服務(wù)發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)也是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,除了會(huì)計(jì)賬上每個(gè)月都要正常折舊,每年的匯算清繳,都要填一次性扣除嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
公司員工上班路上出車禍,需要48小時(shí)內(nèi)報(bào)工傷嗎?過了時(shí)間工傷不能報(bào)了是嗎
物業(yè)上記賬,比如收入、支出、結(jié)余明細(xì)……能否提供個(gè)表格模版,每個(gè)月的數(shù)據(jù)怎么讓人看起來清晰,易懂
老師,你好,食品廠購進(jìn)的面粉9%的進(jìn)項(xiàng)在抵扣勾選時(shí)可以加計(jì)扣除1%.每個(gè)月可以扣除多少怎么算呢。,然后可以勾選抵扣多少要根據(jù)什么來算的
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
稅務(wù)局要求季度繳稅,虧損是繳不了的
你好,如果是這樣要求,沒有費(fèi)用,你就先少結(jié)成本了。
成本調(diào)出來之后,是不是就影響庫存了,庫存是不是就增加了
你好,是的。就是這樣。
實(shí)際是沒庫存了,如果賬上有庫存,是不是還要開出去要繳納增值稅
那這成本還可以往別的科目上面調(diào)整嗎
你好,是的,最后庫存是需要處置的
那這成本可以往別的科目上面調(diào)嗎
你好,不行的。這個(gè)就是增加庫存。
沒有別的辦法了嗎
你好,沒有別的辦法。因?yàn)槎悇?wù)局要求。你就得做盈利。要么就減少費(fèi)用,要么就減少成本。