生產(chǎn)企業(yè)出口退稅按照免抵退來計(jì)算 不是按照進(jìn)項(xiàng)稅額退稅 1.當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)x外匯人民幣折合率x(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價(jià)格x(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 2.當(dāng)期免抵退稅額的計(jì)算 當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)x外匯人民幣折合率x出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額 當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價(jià)格x出口貨物退稅率 3.當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算 (1)當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 (2)當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 當(dāng)期期末留抵稅額為當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表中“期末留抵稅額”。
老師 企業(yè)資質(zhì)等級是什么啊
老師 去年的記賬 銷售6000,但是當(dāng)時(shí)只記賬5000,少記賬了一千,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,需要怎么做啊
你好,我想問一下客戶要求單價(jià)那里是整數(shù),這個(gè)發(fā)票我該如何開?
老師,您好!平時(shí)公司公賬付款收到的是“收條”,沒有發(fā)票,能不能入賬?
老師,我們公司是銷售公司,會給客戶打電話推銷。銷售人員的電話費(fèi),有發(fā)票,可以正常走費(fèi)用嗎?所得稅的時(shí)候需要調(diào)整嗎?
老師,今天發(fā)現(xiàn)21年有個(gè)成本重復(fù)入賬了,都結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,這個(gè)咋做
老師,公司購買車輛,只能個(gè)人貸款,不能公司貸款嗎?
老師,您好,我想問一下我公司本月剛開始做進(jìn)口貨物,增值稅跟關(guān)稅是找代理繳納的。我現(xiàn)在在增值稅勾選系統(tǒng)怎么看不到這比增值稅繳款單的進(jìn)項(xiàng)???
為出租購進(jìn)的設(shè)備請問計(jì)入什么科目
老師,作為一般納稅人,開票13個(gè)點(diǎn),若增值稅稅負(fù)率是2.5%,附加稅6%,為了取的進(jìn)項(xiàng),加多8%稅點(diǎn)給供應(yīng)商開票,請問這個(gè)稅點(diǎn)成本是幾個(gè)點(diǎn)?