?銷售 貨物的稅率是13%
老師,請問我單位購入農(nóng)產(chǎn)品,收到農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票,已經(jīng)按9%抵扣進項稅。但是在銷售環(huán)節(jié)應注意什么呢?比如銷售環(huán)節(jié)能不能開具專票?列收應該按多少稅率列收?
4某日化工廠2019年10月份生產(chǎn)、銷售高檔化妝品取得銷售收入46800元,銷售工業(yè)用清潔劑取得銷售收入160000元,銷售民用洗衣粉和洗滌劑取得銷售收入120000元(以上銷售收入均為含增值稅的收入),1月份未抵扣完的進項稅額8000元,支付動力費用取得專用發(fā)票上注明的稅金1200元。求:根據(jù)以上資料計算該日化工廠10月份應繳納的消費稅稅款和增值稅稅款。5某酒廠生產(chǎn)糧食白酒和黃酒,2019年4月銷售自產(chǎn)的糧金良酒100噸,其中50噸售為6000元1噸,另50噸售價為6100元/噸;銷售自產(chǎn)的黃酒19240升;銷售白酒泡制的藥酒10噸、售價為4000元/噸。其中糧食白酒適用復合稅率,比例稅率為20%,定額稅率為0.5元1500克。以上單價均為不含增值稅的單價。要求:計算該酒廠應納消費稅稅額。
4某日化工廠2019年10月份生產(chǎn)、銷售高檔化妝品取得銷售收入46800元,銷售工業(yè)用清潔劑取得銷售收入160000元,銷售民用洗衣粉和洗滌劑取得銷售收入120000元(以上銷售收入均為含增值稅的收入),1月份未抵扣完的進項稅額8000元,支付動力費用取得專用發(fā)票上注明的稅金1200元。求:根據(jù)以上資料計算該日化工廠10月份應繳納的消費稅稅款和增值稅稅款。5某酒廠生產(chǎn)糧食白酒和黃酒,2019年4月銷售自產(chǎn)的糧金良酒100噸,其中50噸售為6000元1噸,另50噸售價為6100元/噸;銷售自產(chǎn)的黃酒19240升;銷售白酒泡制的藥酒10噸、售價為4000元/噸。其中糧食白酒適用復合稅率,比例稅率為20%,定額稅率為0.5元1500克。以上單價均為不含增值稅的單價。要求:計算該酒廠應納消費稅稅額。
某化妝品企業(yè)于2022年3月8日將一批自制高檔化妝品用于職工福利,該產(chǎn)品無同類消費品銷售價格,該批產(chǎn)品成本為10萬元,成本利潤率為5%,消費稅稅率為15%,該批產(chǎn)品應納消費稅稅額為 [ ] 萬元。(小數(shù)點后保留兩位) 甲企業(yè)(一般納稅人)用委托加工收回的黃酒5噸,加工生產(chǎn)藥酒15噸,每噸出廠價6512.68元,銷售12噸,剩余3噸贈送他人。 該企業(yè)應繳納消費稅為 [ ] 元。(小數(shù)點后保留兩位) 黃酒消費稅稅率240元/噸,藥酒稅率10% 某酒廠為增值稅一般納稅人。2022年4月銷售糧食白酒0.63噸,取得銷售收入22566.18元(不含增值稅)。該酒廠4月應繳納的消費稅稅額為 [ ] 元。(小數(shù)點后保留兩位) 白酒稅率20%+0.5元/500克
老師,請問酒店行業(yè)銷售的農(nóng)產(chǎn)品蜂蜜玉米糝應該按什么稅率計算增值稅
老師 社保 參保基數(shù)可以不一樣嗎?
老師,股權轉(zhuǎn)讓,部分實繳,原值是實繳金額??轉(zhuǎn)讓比例,還是所有者權益??轉(zhuǎn)讓比例
老師,公司之間一個月之內(nèi)的借款需要支付利息么
其他應付款-法人,貸方的錢可以直接轉(zhuǎn)賬給法人嗎,銀行轉(zhuǎn)賬備注什么呢
老師想問下我們廠里有那個產(chǎn)品模具開發(fā)票要15萬、還有個咨詢費發(fā)票4萬這個可以抵扣什么稅費呢
老師,我們企業(yè)買了一輛車24年3月份,現(xiàn)在想賣給法人,我們應該怎么做賬啊,報稅啊
這種出租車發(fā)票能不能稅前扣除,進項能扣除嗎
假設小規(guī)模納稅人月開票額度是95623,7月份開票超了這個限額,系統(tǒng)彈出請聯(lián)系稅務機關申請發(fā)票額度,我不打算申請,那么7月份我還能繼續(xù)開票嗎
老師,股權原值包含未分配利潤嗎?
企業(yè)要對生產(chǎn)經(jīng)營場所進行裝修改造修繕,怎樣才可以滿足資本化條件,具體寫,比如需要什么資料、達到什么認定標準等
這種是屬于混合銷售還是兼營行為呢?
那個是兼營行為的哈??