借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬社保 匯算清繳納稅調(diào)減

請問去年工資沒有計提直接發(fā)放的,做 借應付職工薪酬,貸銀行存款,導致應付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調(diào)整過來, 借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
老師你好,請問之前會計23年1月份社保沒有通過應付職工薪酬做賬,現(xiàn)在匯算時,怎么填的,應付職工薪酬和社保這塊
老師 計提工資時 借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時候 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
老師 計提工資時 借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時候 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
以前年度應付職工薪酬社保費漏計提了三個月,當時繳納社保時,直接做管理費用社保,沒計提到應付職工薪酬社保費。損益類管理費用社??颇渴钦_的不用調(diào)整。這種以前年度漏計提的,可以直接:借應付職工薪酬社保,貸應付職工薪酬社保?然后在摘要寫清楚是補計提哪些月份的社保嗎?
在沒有殘疾人的情況下,人數(shù)超過30人,殘保金大概是幾個點呢
轉(zhuǎn)讓股權(quán)這個個稅怎么算
老師,您好!我想問一下,公立醫(yī)院會計,需要做雙分錄嗎?需要做預算嗎?怎么做,不太懂,所以問的不清楚
請教老師,“廣告服務”或者“廣告宣傳”的開票“項目名稱”編碼應該開什么?
馬老師您好,我公司是運輸行業(yè),一般納稅人,購買進來的二手車增值稅專用發(fā)票,增值稅可以一次抵扣的吧?
老師,收到招標方發(fā)來一份投標文件,然后有個鏈接,是直接打開鏈接,按要求填寫就可以了嗎?需要點回復,再打開鏈接填寫嗎?
請教老師,“廣告服務”或者“廣告宣傳”的開票“項目名稱”編碼應該開什么?
公司舉行發(fā)布會采購的物品計入什么科目?管理費用~廣告業(yè)務宣傳費?)
個體戶都需要交什么稅
老師,之前會計做賬把一個424元的打印機入到固定資產(chǎn)里了,結(jié)果現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目就剩424了,這樣怎么給平賬,太難看了