同學(xué),你好
只要開(kāi)具紅字發(fā)票,都要提報(bào)紅字申請(qǐng)單。但是,開(kāi)票方開(kāi)具數(shù)電票后,受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開(kāi)票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開(kāi)《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》后全額開(kāi)具紅字?jǐn)?shù)電票,無(wú)需受票方確認(rèn)。
老師,我報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),還有分錄怎么做?我們上個(gè)季度銷(xiāo)售額6萬(wàn),開(kāi)了兩萬(wàn)的票,紅沖了1千,然后我們是提供醫(yī)療服務(wù)的,免增值稅,請(qǐng)老師金額一起說(shuō)一下吧感謝。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們申報(bào)增值稅的時(shí)候信息導(dǎo)入失敗顯示這個(gè),但是我們本期并沒(méi)有開(kāi)這么多紅字發(fā)票信息表,請(qǐng)問(wèn)這是什么情況?
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,又新開(kāi)了一張專(zhuān)票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,這個(gè)月怎么處理。最主要是月初用金稅盤(pán)開(kāi)的紅字專(zhuān)用發(fā)票,后來(lái)強(qiáng)制我們換UK只能開(kāi)電子專(zhuān)用發(fā)票 ,這種情況下申報(bào)一般納稅人怎么申報(bào)。謝謝老師解答
老師,我們公司8月開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在9月要部分退貨,需要開(kāi)具紅字發(fā)票?退貨金額35000,專(zhuān)票單張開(kāi)票金額是9999,請(qǐng)問(wèn)怎么申請(qǐng)紅字信息表,需要申請(qǐng)多張紅字信息表嗎?望詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝!
北京旅游行業(yè),開(kāi)發(fā)票按全額開(kāi)好還是差額開(kāi)好
收車(chē)輛報(bào)廢款計(jì)入哪個(gè)科目?
非營(yíng)利機(jī)構(gòu)是權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制
老師好,企業(yè)自己研發(fā)的軟件對(duì)外出售,成本怎么確認(rèn),是從研發(fā)費(fèi)用中轉(zhuǎn)出嗎?
我們工廠(chǎng)給別公司代加工,開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)是幾個(gè)稅點(diǎn)
@樸老師,@郭老師我想問(wèn)下我們企業(yè)是購(gòu)買(mǎi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),沒(méi)有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以申報(bào)科小么?申報(bào)科科小隊(duì)專(zhuān)利的要求必須是自主研發(fā)的么?
提問(wèn):社保逾期產(chǎn)生的滯納金,計(jì)入什么科目?
老師,我司上月有個(gè)研發(fā)人員,我司和他解除了勞動(dòng)關(guān)系,這月發(fā)放的工資里有一部分是補(bǔ)償金,那這部分補(bǔ)償金怎么記賬
老師,我想問(wèn)下我們企業(yè)是購(gòu)買(mǎi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),沒(méi)有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以申報(bào)科小么?申報(bào)科科小隊(duì)專(zhuān)利的要求必須是自主研發(fā)的么?
股東實(shí)繳超出股份份額怎么弄
請(qǐng)問(wèn)那開(kāi)普通發(fā)票紅沖時(shí)還用填紅字申請(qǐng)單嗎?
同學(xué),你好
不用自己填,系統(tǒng)自動(dòng)生成的