你好,如果沒(méi)有盈利,中間不賺差價(jià)一般是不需要交稅的。
我們公司租入綠地公寓給學(xué)生作為宿舍使用,綠地給我們開(kāi)房租,水電費(fèi)發(fā)票。我們收取學(xué)生的水電費(fèi),房租,但是我們沒(méi)有開(kāi)房租水電費(fèi)發(fā)票的經(jīng)營(yíng)范圍,我們只能開(kāi)服務(wù)費(fèi),我們是否可以這樣開(kāi)票,怎么做賬呢?還有我們租綠地的地方作為學(xué)生食堂,之后綠地書(shū)面同意我們將食堂承包給餐飲公司,我們收學(xué)生餐費(fèi),根據(jù)實(shí)際情況將餐費(fèi)給到餐飲公司,一樣我們沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍,我們只能開(kāi)服務(wù)費(fèi),我們是否需要增加經(jīng)營(yíng)范圍?怎么做賬?主要綠地收我們返點(diǎn),水電費(fèi),物業(yè)費(fèi)等。我們收學(xué)生餐費(fèi)給到餐飲公司,餐飲公司按比例給我們返點(diǎn),餐飲公司還要給我們水電費(fèi),怎么處理
我們是一家餐飲公司,承包了一個(gè)學(xué)校的食堂,有幾十個(gè)檔口,每個(gè)檔口發(fā)包給一個(gè)個(gè)人,每個(gè)檔口的食材是他們自行采買(mǎi),自行付款,收入款是學(xué)??哿艘欢ǖ馁M(fèi)用后的余款才轉(zhuǎn)給我們公司。我們按照每個(gè)檔口的收入提一定比例的管理費(fèi),扣除水電費(fèi)等剩余款項(xiàng)給每個(gè)檔口,這樣我們?nèi)绾未_認(rèn)收入額?檔口承包人需要給我們開(kāi)具什么發(fā)票呢?
我們是餐飲公司承包學(xué)校食堂 學(xué)生消費(fèi)收入打到學(xué)校賬戶(hù) 學(xué)??垡徊糠址到o我們 我們扣一部分返給商戶(hù) 老師我想問(wèn) 我們扣商戶(hù)部分有攤銷(xiāo)的水電燃?xì)? 還有取暖費(fèi) 保潔工資保潔費(fèi)用 這部分?jǐn)備N(xiāo)怎么攤合理呢
餐飲公司承包學(xué)校食堂,讓后再把食堂的檔口再租給商戶(hù),收費(fèi)方式是抽取營(yíng)業(yè)額的百分之15 學(xué)校的學(xué)生都是用校園卡統(tǒng)一消費(fèi),我每天的營(yíng)業(yè)額都進(jìn)入學(xué)校財(cái)務(wù)的賬戶(hù)上,每個(gè)月的15號(hào)學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)把商戶(hù)的營(yíng)業(yè)額抽取掉一部分后再返給餐飲公司,餐飲公司再抽掉一部分(百分之十五)后再返給商戶(hù)。同時(shí)餐飲公司還要商戶(hù)給他們開(kāi)與返款金額相符的發(fā)票。這樣合理嗎?謝謝
餐飲公司承包學(xué)校食堂,讓后再把食堂的檔口再租給商戶(hù),收費(fèi)方式是抽取營(yíng)業(yè)額的百分之15 學(xué)校的學(xué)生都是用校園卡統(tǒng)一消費(fèi),我每天的營(yíng)業(yè)額都進(jìn)入學(xué)校財(cái)務(wù)的賬戶(hù)上,每個(gè)月的15號(hào)學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)把商戶(hù)的營(yíng)業(yè)額抽取掉一部分后再返給餐飲公司,餐飲公司再抽掉一部分(百分之十五)后再返給商戶(hù)。同時(shí)餐飲公司還要商戶(hù)給他們開(kāi)與返款金額相符的發(fā)票。這樣合理嗎?謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn)貨物采購(gòu)合同 采購(gòu)貨物是空調(diào)并且安裝,這個(gè)可以統(tǒng)一的按照混合銷(xiāo)售開(kāi)13%的專(zhuān)票嗎,
你好老師,請(qǐng)問(wèn)套期會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程
找郭老師,郭老師您好在嗎?
我們是一家新公司,類(lèi)目是教育咨詢(xún),小規(guī)模的,收付款都是個(gè)人,不開(kāi)發(fā)票,是正常的嗎
老師,這個(gè)有點(diǎn)不懂,為什么那個(gè)費(fèi)用是借增貸減呢?費(fèi)用不是花出去的嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,酒店開(kāi)業(yè)4年了,合同類(lèi)容有電梯玻璃更換,還有鋼構(gòu)刷漆(員工食堂鋼構(gòu),室外鋼構(gòu))共計(jì)費(fèi)用是11萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用該怎么處理比較合理,酒店只做客房,沒(méi)有餐飲。
老師好,目前工作好找嗎,好就業(yè)嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,新開(kāi)的公司已經(jīng)有了一筆收入,但是支出的費(fèi)用目前沒(méi)有報(bào)銷(xiāo),個(gè)人墊付的,也沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)單沒(méi)有到財(cái)務(wù)手中。那么10月份該繳納的費(fèi)用-增值稅小于30萬(wàn),不用交,但企業(yè)所得稅就只能按收入繳納了嗎?畢竟費(fèi)用是0
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
如果不賺差價(jià),增值稅和企業(yè)所得稅都不用交不是
你好,是的。非盈利性質(zhì),可以免稅