你好,嗯你是一般納稅人嗎
請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸行業(yè)的一般納稅人開(kāi)專票和普票分別是幾個(gè)點(diǎn)
農(nóng)戶自己種的木耳,香菇,曬干后一袋一袋賣給我們,我們是一般納稅人,對(duì)方開(kāi)的是免稅普票,我們可以按9%計(jì)算抵扣增值稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)23年政策,開(kāi)具普票還是免稅嗎?開(kāi)具專票幾個(gè)點(diǎn)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?是專票和普票都能開(kāi)具嗎?
請(qǐng)問(wèn)木耳幾個(gè)點(diǎn),一般納稅人開(kāi)普票
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
是的,老師
你好,這個(gè)一般不帶包裝這種,9% 帶包裝禮盒類的。13% 一般稅務(wù)局這樣認(rèn)定。
普票和專票嗎?
你好,是的,2種都可以的
我的意思是專票稅率和普票稅率各是多少
你好,稅率跟什么樣的發(fā)票沒(méi)關(guān)系。 專票也可以是9,也可以是13,普通發(fā)票也是。
不免稅嗎?
你好,農(nóng)產(chǎn)品,自產(chǎn)自銷,可以免稅。