勞務(wù)報(bào)酬是支付方給代扣代繳的
我公司與一位藝人的經(jīng)紀(jì)人簽訂了勞務(wù)合同,需要藝人出席活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)主持,需要公轉(zhuǎn)私,把錢(qián)打到經(jīng)紀(jì)人私人賬戶(hù),我想問(wèn)一下對(duì)方開(kāi)給我公司的增值稅應(yīng)該是多少個(gè)點(diǎn)稅率?個(gè)人所得稅應(yīng)該如何繳納?是我公司代扣代繳嗎?代扣代繳需要準(zhǔn)備什么資料嗎?
老師您好,我們的客戶(hù)給我們開(kāi)過(guò)來(lái)了一張勞務(wù)費(fèi)的成本票,現(xiàn)在國(guó)稅不扣個(gè)人所得稅了,要我們企業(yè)自己代扣代繳,這種的我已經(jīng)扣下了,但是分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,客戶(hù)去稅局代開(kāi)發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個(gè)人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時(shí)分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個(gè)稅費(fèi)由我們公司承擔(dān),該怎么做這個(gè)分錄呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司在某個(gè)項(xiàng)目聘請(qǐng)了農(nóng)民工做安裝工作,給對(duì)方支付了20000元的勞務(wù)報(bào)酬,該農(nóng)民工沒(méi)有其他的收入,我們應(yīng)該讓農(nóng)民工去哪里給我們開(kāi)發(fā)票?需要給農(nóng)民工代扣代繳個(gè)稅嗎?怎么計(jì)算。
老師好!我公司在家政找了一個(gè)做飯阿姨,工資3800,她已退休,我們簽了個(gè)三方居間服務(wù)協(xié)議,現(xiàn)在工資可以按工資薪金來(lái)做賬務(wù)處理嗎?我公司會(huì)計(jì)說(shuō)需要簽勞動(dòng)合同,我在網(wǎng)上了解到又說(shuō)退休人員返聘的不能簽勞動(dòng)合同,只能簽勞務(wù)合同。我都被弄懵了,應(yīng)該怎么弄呢,但是簽勞務(wù)合同吧,個(gè)稅是不是要按照勞務(wù)的個(gè)稅比例來(lái)收?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
個(gè)稅是對(duì)方代扣代繳的,我可以記個(gè)體戶(hù)的收入嗎收入嗎
就不用交個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅了吧
你是個(gè)體戶(hù),直接開(kāi)票做收入就行,不需要對(duì)方代扣代繳的
當(dāng)時(shí)這個(gè)合同是和我個(gè)人簽的勞務(wù)合同,不是和我這個(gè)個(gè)體戶(hù)簽的
是你個(gè)人的業(yè)務(wù)就不能在個(gè)體戶(hù)做賬
是不是這個(gè)不能記在個(gè)體戶(hù)的收入呢
個(gè)體戶(hù)是剛辦下來(lái)的
是的,那個(gè)不能在個(gè)體戶(hù)的收入
要記個(gè)體戶(hù)收入是不是還得重新簽合同呢
是的,就是那樣子的,是個(gè)體戶(hù)開(kāi)票,不是個(gè)人代開(kāi)發(fā)票