這個一般按照報關(guān)單上面的就好了,因為這個只是差了一點點,這個有的時候是測量誤差很正常的。
出口企業(yè)符合下面條款規(guī)定:1、特準退(免)稅的貨物范圍:出口出口加工區(qū)的貨物;2、辦理退(免)稅的貨物范圍:出口加工區(qū)的區(qū)外企業(yè)銷售給區(qū)內(nèi)企業(yè)并運入出口加工區(qū),并供區(qū)內(nèi)企業(yè)使用的國產(chǎn)設(shè)備、原材料、零部件等;區(qū)外企業(yè)可憑海關(guān)簽發(fā)的出口貨物報關(guān)單和其他現(xiàn)行規(guī)定的出口退稅憑證,向稅務(wù)機關(guān)申報辦理退(免)稅;3、經(jīng)海關(guān)監(jiān)管區(qū)域或場所離境的貨物:報關(guān)進入特殊區(qū)域的貨物,視同出口享受退稅,這種進入特殊區(qū)域的貨物,可能留在特殊區(qū)域,也可能后續(xù)再離境,無需提供出境備案清單?,F(xiàn)在出口企業(yè)享受不到出口退稅,稅收機構(gòu)唯一的理由就是“沒有出境備案清單,不能享受退稅,只能是免稅”。出口企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對?
老師您好abc三家公司為關(guān)聯(lián)公司,b和c公司定期需要向a公司采購原材料,7月份c公司因接了一筆大訂單來不急出貨,所以委托b公司幫忙生產(chǎn)出貨(包裝物和運費是c公司提供的)之后貨物也陸續(xù)發(fā)給了c,但是因為某種原因c公司把這筆貨折現(xiàn)轉(zhuǎn)給了a公司用于抵原材料貨款,作為b公司應(yīng)該怎么做賬呢老師?發(fā)貨時掛的發(fā)出商品,現(xiàn)在這批貨肯定是收不回來了,需要b和A來清算了
老師,您好,我想請問下我司是深圳自貿(mào)區(qū)公司,我的供應(yīng)商是上海自貿(mào)區(qū)的公司,現(xiàn)在有一批貨供應(yīng)商直接讓他的供應(yīng)商從馬來西亞發(fā)到我的香港客戶,那這樣的話是我的供應(yīng)商提供進口資料給中國海關(guān),而我司提供出口資料給中國海關(guān)就行是嗎?那我們需要什么時候提供資料給中國海關(guān),提供哪些資料呢?我還想問一下我供應(yīng)商有些產(chǎn)品好像限制了非自貿(mào)區(qū)公司出口,那我司現(xiàn)在在自貿(mào)區(qū)的話能出口嗎?還是說需要辦理什么文件才可以?
老師,您好,我想請問下我司是深圳自貿(mào)區(qū)公司,我的供應(yīng)商是上海自貿(mào)區(qū)的公司,現(xiàn)在有一批貨供應(yīng)商直接讓他的供應(yīng)商從馬來西亞發(fā)到我的香港客戶,那這樣的話是我的供應(yīng)商提供進口資料給中國海關(guān),而我司提供出口資料給中國海關(guān)就行是嗎?那我們需要什么時候提供資料給中國海關(guān),提供哪些資料呢?我還想問一下我供應(yīng)商有些產(chǎn)品好像限制了非自貿(mào)區(qū)公司出口,那我司現(xiàn)在在自貿(mào)區(qū)的話能出口嗎?還是說需要辦理什么文件才可以?
大陸A公司和香港B公司簽的外貿(mào)合同,報關(guān)單上境內(nèi)收發(fā)貨人是大陸A公司,實際發(fā)貨也是大陸A公司。 現(xiàn)在首單出口退稅核查,讓提供資料。提單這個shipper是香港B公司,收貨人是國外C客戶,大陸A公司申請退稅可以嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
報關(guān)單上不顯示貨物的尺寸。 是先提供的報關(guān)資料里自制的報關(guān)單模板里邊尺寸是100*115, 現(xiàn)在正式提單是100*116, 做清關(guān)資料里尺寸怎么做?
你好,如果你報關(guān)單上沒有,就按提單就行。其實你說的這個都不影響的。
好的。我怕數(shù)據(jù)哪里不一致了,影響退稅什么的
你好,這個不會的,不用擔(dān)心。