確認收入:憑銷售小票、訂單記錄等原始憑證,結(jié)合庫存盤點梳理上半年真實收入。 轉(zhuǎn)入公司賬戶:以 “上半年門店銷售收入” 名義,通過現(xiàn)金存入或轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入對公賬戶,附明細說明(門店、金額、憑證號等)。 稅務(wù)處理:按確認收入如實申報納稅,留存憑證備查。 規(guī)范流程:后續(xù)收入統(tǒng)一走公司賬戶,建立收銀、繳存等內(nèi)控機制。
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因為公司之前沒業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負責空申報,然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個人,還有幾個建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會發(fā),估計明年只會補這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補繳老板2月到11月的社保,社保可以補但是也沒有工資補發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因為目前大部分走的私賬沒有進公賬,未來公司還是想健康發(fā)展,但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進項發(fā)票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們?nèi)渴窃趪庵W(wǎng)站上銷售,終端用戶基本都是國外個人也不需要開銷項票。物流走的國際物流公司,包清關(guān),但是沒有單個的報關(guān)單, 這樣銷售也沒辦法確認收入。 就是這么一個情況,我們是小規(guī)模納稅人
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對賬單拿過來,之前的會計從14年開始做賬,幾乎所有支出都計入其他應(yīng)付款(股東代墊款),實際公司賬戶有打款給股東報銷但沒有記賬,銀行手續(xù)費一些幾十萬的政府補助也沒有記賬,也就是凡是涉及到銀行存款變動的都沒有記賬,幾筆收入計入應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在老板把所有回單拉出來讓做進今年的賬里,請問老師我該如何做更合理?
老板總是懷疑員工私下有貓膩,誰都不相信,讓財務(wù)把控他們,不知道怎么入手,我說一下大概情況,這家公司是賣建材的,有三家門店,木門、地板和吊頂,都是代理的品牌,目前沒有系統(tǒng)化的管理,談單都是銷售店員自己加到私人微信里談,收款雖然有公司的二維碼,但也有客戶把錢給店員,店員再把錢掃碼進公司的情況,后來又涉及到帶單回扣等事情,老板就總怕員工串通搞貓膩,歸根結(jié)底還是管理松懈,現(xiàn)在一有報銷審批,老板都得把財務(wù)叫過去問個明白,還常指責財務(wù)把控不嚴謹,唉,不知道該怎么做了
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
什么意思?就是說按銷售數(shù)據(jù)算出上半年的門店收入,然后通過個人卡全部轉(zhuǎn)到公司賬戶上?這樣沒有風險?
這個沒有風險的哦
確定嗎?我們是在昆明?,F(xiàn)在不是稅務(wù)比較嚴格了嗎 我要是直接通過個人卡轉(zhuǎn)入公司對公戶,那沒有什么風險?按時繳納增值稅和所得稅就行了?
只是過一下,沒有隱匿收入
就是個人卡先收款,然后通過個人卡轉(zhuǎn)入公司賬戶,備注門店銷售收入。然后按時繳納稅款就沒有風險了?那我就按老師的方案來了啊
可以做委托收款的就行