沒法做到必須一致的哈
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)表里本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入是應(yīng)該等于增值稅申報(bào)表里的本年累計(jì)金額嗎?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加本年累計(jì)數(shù)是本年主營(yíng)業(yè)務(wù)群繳納的增值稅及附加稅總額嗎
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入金額與增值稅及附加稅申報(bào)表里的應(yīng)稅貨物銷售額金額不同可以嗎,可以有多大的差值
老師您好,利潤(rùn)表季報(bào)本年累計(jì)金額和增值稅及附加稅申報(bào)表的本年累計(jì)金額是不是應(yīng)該一致呢?
開票系統(tǒng) 開具發(fā)票的本年不含稅收入金額與稅務(wù)系統(tǒng) 增值稅申報(bào)表 金額不一致,是什么原因呢?增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是什么意思呢?增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表本年累計(jì)金額是(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額+(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額的合計(jì)數(shù)嗎?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
為啥,什么邏輯呢
比如銷售了固定資產(chǎn),清理的收入雖然要交增值稅,但是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入包括什么,增值稅及附加稅申報(bào)里的貨物及勞務(wù)分別包括些什么呢
?營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入
不含營(yíng)業(yè)外收入,所以跟增值稅的收入不一定一致