你好,做賬是5月底做了。
老師,5月供應(yīng)商有開專票給我,但是我沒有認(rèn)證,也沒有進(jìn)行退稅勾選,我是6月才集中勾選5月和,6月的發(fā)票的,那么我現(xiàn)在填5月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,是不是認(rèn)證相符的增值稅發(fā)票都是0,等到7月份才一起填。
老師,我要申報(bào)5月的增值稅時(shí),勾選系統(tǒng)里是不是只有5月一起的進(jìn)項(xiàng)稅,6月的還沒有
老師,我在6月申報(bào)5月增值稅時(shí),系統(tǒng)帶出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是發(fā)票沒有收到,我5月賬也沒體現(xiàn),但是稅已經(jīng)申報(bào)繳納了,現(xiàn)在做5月賬可以怎么入賬呢??或者怎么處理呢?
老師,上個(gè)月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
老師,在4月份收到原料發(fā)票,我已做入庫(kù)處理。5月的時(shí)候申報(bào)稅務(wù)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額已作勾選抵扣增值稅處理了。到6月的時(shí)候,供應(yīng)商把這張發(fā)票紅沖了,我現(xiàn)在該怎么做賬?
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲取? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣?
那增值稅額也是5月底就算好,勾選認(rèn)證嗎
你好,你可以6月初勾選也可以。
老師在嗎
那勾選和做賬肯定是同步進(jìn)行的吧
你好,這個(gè)不一定。比如7月申報(bào)6月的,只要6月沒有結(jié)賬。就可以補(bǔ)錄進(jìn)去
但是6月沒結(jié)賬軟件是不是就做不了7月的帳啊
你好,正常是可以錄入的。