你好,沒(méi)有這個(gè)小規(guī)模優(yōu)惠的 有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)都需要
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度專(zhuān)票和普票,合計(jì)開(kāi)具50萬(wàn),就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專(zhuān)票和普票,合計(jì)開(kāi)具30萬(wàn)元,(其中專(zhuān)票10萬(wàn)),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超30萬(wàn),免增值稅,如果開(kāi)專(zhuān)票就是3%減按1%征收吧,或者放棄優(yōu)惠開(kāi)3%征收率的專(zhuān)票就按3%交增值稅?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)普票一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開(kāi)了35萬(wàn),是這35萬(wàn)全部繳納增值稅?還是就超過(guò)的5萬(wàn)繳納增值稅?
老師,如果小規(guī)模納稅人開(kāi)具 5%普票,月不超 10 萬(wàn),季度不超 30 萬(wàn)免增值稅是吧,那如果超過(guò)了,現(xiàn)在是按 5%交增值稅嗎還是啥
老師,小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn)不繳納增值稅,如果其中一個(gè)月開(kāi)了15萬(wàn)呢,是交15萬(wàn)的增值稅還是交5萬(wàn)的增值稅???
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
假如是小規(guī)模公司呢?不含稅收入季度不超30萬(wàn)交增值稅不
你好,這種可以不用交。
老師,如果是一般納稅人可以開(kāi)6%專(zhuān)用發(fā)票不?
已經(jīng)申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅還能開(kāi)6%專(zhuān)用發(fā)票嗎?
你好,是的,一般納稅人是可以開(kāi)6%的。
好的謝謝老師五星
你好,感謝您的認(rèn)可,祝您學(xué)習(xí)愉快