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老師您好,我想問一下,我公司是按項目驗收我確認收入的。確認收入的時候,我做的是,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,銷項稅額—暫估。后面客戶實際來開票了,那么客戶實際來開票的時候跟我之前的是一致的,我現(xiàn)在就是把銷項稅額—暫估轉到銷項稅額—開票,這樣操作可以嗎?

2025-07-15 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-15 16:49

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1774 追問 2025-07-15 17:03

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-15 17:05

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的。
2025-07-15
你申報增值稅的時候可以填位票收入,嗯你銷項大于進項的話,肯定交很多的稅。
2022-03-04
無票收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 是的 紅沖暫估么然后做開發(fā)票的
2021-01-17
你好。因為什么原因為什么原因紅沖的是退貨了嗎?因為什么原因紅沖的是退貨了嗎?
2022-12-12
暫估入庫的,可以的,是這么做的。
2021-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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