工資薪金屬綜合所得,經營所得單獨計稅,二者分別匯算,不合并 工資薪金:年入?2000×12 = 2.4?萬,低于 6 萬費用扣除標準,個稅 0 元?。 經營所得:月經營所得 6000 元,年入?6000×12 = 7.2萬,無扣除時應納稅額?72000×10% - 1500 = 5700元 。 列支成本:個體戶取得采購、房租等發(fā)票,增加經營所得扣除,降應納稅額。 用專項附加扣除:若符合子女教育等條件,優(yōu)先在綜合所得扣除(因有 6 萬費用扣除),剩余可在經營所得扣。 合理分配收入:合理調整工資與經營所得占比,用不同所得優(yōu)惠,防稅務風險。 申報:工資薪金由支付方預扣預繳,次年 3 - 6 月個稅 APP 做綜合所得匯算;經營所得通過自然人電子稅務局預繳、匯算 。

老板在一般納稅人里面有發(fā)工資交社保,自己又有一個個體工商戶,那個體工商戶的生產經營所得的個稅和他平時的工資的個稅是不是都要匯算清繳,這兩項要加起來一起算個稅嗎?
個人名下有個人獨資企業(yè),但是2021年企業(yè)虧損,個人經營所得匯算虧損。另外每月在公司拿了8000元的工資,填寫了附加稅,申報后現在匯算個人工資薪金后還要補繳很多稅,這是為什么呢?個人獨資企業(yè)經營所得會和工資所得匯算在一起嗎?
個稅年終匯算清繳的時候,納稅額是年總收入(包括正常工資薪金+勞務所得)-60000-社保-公積金-幾個專項扣除及附加專項扣除, 如果勞務工這一年沒有公司雇傭,個稅每月預繳的時候都是按勞務所得算的,沒有專項扣除這一說,那匯算清繳的時候,幾項專項扣除還可以扣嗎
老師您好,個體工商戶業(yè)主在另一個有限公司上保險,每月給收入,這個情況,個稅在個體戶按經營所得預扣預繳,有限公司按工資薪金預扣預繳還是勞務報酬,年底匯算清繳按經營所得匯算清繳,對嗎?請老師指點
你好老師,請問個體戶有經營所得,但又在其他公司申報了工資薪金,到匯算清繳時最后會把工資薪金并入到經營所得里面來交所得稅還是另算呢?如果不做匯算清繳系統(tǒng)也同樣可以監(jiān)測到的是嗎?
我們公司是一般納稅人,生產制造型企業(yè),今年公司停產了,和母公司簽訂了一份服務協議,這邊代付母公司銷售的工資,母公司根據我們付的工資加3%給我們算服務費,請問我們公司這個賬要怎么做?
平時臨時工的工資 發(fā)放 讓他開油票來支出去可以嗎 或者讓他找家公司開票 不做工資了
這道題用(大股×大利-小股×小利息)÷(大股數-小股數)怎么是2000?
財務軟件錄入企業(yè)名字太長怎么全都錄進去
老師,請問國際貨運代理行業(yè)收了客人報關費,又支付給供應商或報關行報關費,客人要開票,我們該怎么開票?
工資薪金賬載金額大于實際發(fā)生額,匯算清繳納稅調增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標,硬盤,打印紙,打印機,打印機墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術服務,但是這家公司一般都是1年找我們結賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復電腦一共消費了8千多元,我目前喊對方開具發(fā)票,可以喊對方一次性給我們開8千多元嘛