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請問老師 人力資源公司的代打工資怎么做分錄呢?
請問下,人力資源公司,幫別人代發(fā)社保的話,我們怎么做賬?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)行業(yè),員工和人力資源公司簽訂兼職協(xié)議(合同用人方寫的人力資源公司),我們把工資給人力資源公司,人力資源公司再發(fā)給員工,請問怎么做會計分錄?老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)行業(yè),員工和人力資源公司簽訂兼職協(xié)議(合同用人方寫的人力資源公司),我們把工資給人力資源公司,人力資源公司再發(fā)給員工,請問怎么做會計分錄?
委托人力資源公司代繳社保,我們給人力資源公司打款,人力資源公司給開了發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做?
人力資源公司員工的提成怎么做賬?
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
您好,1.收到客戶款項時:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入(服務(wù)費部分)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:其他應(yīng)付款(代收代付 工資/社保部分) 2.代發(fā)員工工資時:借:其他應(yīng)付款(代收代付工資/社保部分)貸:銀行存款 3.計提自有員工工資時:借:管理費用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4.支付自有員工工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款 5.繳納社保公積金(公司部分)時:借:管理費用-社保公積金貸:應(yīng)付職工薪酬-社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬-社保公積金貸:銀行存 款 6.選擇差額征稅申報增值稅時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅)貸:銀行存款 7.預(yù)收跨期服務(wù)款項時:借:銀行存款貸:合同負(fù)債 8.按服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)跨期收入時:借:合同負(fù)債貸:主營業(yè)務(wù)收入 9.發(fā)生招聘費等成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款 10.計提增值稅附加稅時:借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費-城建稅貸:應(yīng)交稅費-教育費附加貸:應(yīng)交稅費-地方教育費附加 11.繳納企業(yè)所得稅時:借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅貸:銀行存款 12.收到發(fā)票未付款時:借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款 13.支付供應(yīng)商款項時:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 14.收到客戶押金時:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-押金 15.退還客戶押金時:借:其他應(yīng)付款-押金貸:銀行存款