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老師,您好,請問下,小規(guī)模納稅人,私人門診,免稅醫(yī)療收入20萬,產(chǎn)品銷售收入12萬,80%為未開票收入,增值稅應該怎么填寫?請指教

2025-07-14 20:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-14 20:44

老師正在計算中,請同學耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-07-14 20:47

1.?免稅醫(yī)療收入:填《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表第19欄“其他免稅銷售額”,并在《增值稅減免稅申報明細表》選對應醫(yī)療服務免稅代碼填20萬 。 2.?產(chǎn)品銷售收入: ?若季度/月銷售額未超免稅額度(季30萬/月10萬):12萬(含稅)換算為不含稅(如1%征收率時約11.88萬 )填主表第10欄(企業(yè)“小微企業(yè)免稅銷售額”、個體等“未達起征點銷售額” )。 ?若超免稅額度:不含稅銷售額填主表第1欄“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)” ,減征額(如按1%征收時計算的減征部分 )填第18欄“本期應納稅額減征額” ,同時在《減免稅明細表》填對應減稅代碼 。

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快賬用戶3321 追問 2025-07-14 20:50

兩項加一起超30萬,產(chǎn)品銷售收入需要交稅吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 20:53

是的,不享受免稅了哦

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快賬用戶3321 追問 2025-07-14 20:56

如果是未開票收入,也是按照老師說的這個填寫嗎?一般納稅人有未開票收入的選項可選,小規(guī)模納稅人沒有

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齊紅老師 解答 2025-07-14 20:58

未開票收入填寫在未開具發(fā)票那列

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快賬用戶3321 追問 2025-07-14 21:10

小規(guī)模納稅人,增值稅表格上沒有這一列

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齊紅老師 解答 2025-07-14 21:27

你只填寫主表的嗎

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2025-07-14
醫(yī)療服務免稅收入,季度超30萬,不需要交增值稅
2025-07-14
你好 先做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄。 申報增值稅:做無票收入的負數(shù)填寫,根據(jù)開具發(fā)票做收入的正數(shù)填寫
2023-01-06
你好,登記的類型是公司,還是個體戶性質(zhì)??
2020-10-19
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