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老師,小規(guī)模納稅人專票開具3元,普票開具20萬,未開票收入5萬元,那增值稅申報表應該怎么填寫?
老師,我們是醫(yī)療服務免增值稅的,請問我申報增值稅的時候應該怎么申報,需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師您好,請問小規(guī)模納稅人開票稅率現(xiàn)在是免稅,銷售收入分錄應該怎么做?
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報增值稅時,10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)填寫42萬,2欄(專票銷售額)填寫10萬,15欄(本期應納稅額)填寫3000,18欄(小微企業(yè)免稅額)12600,這樣填對嗎?
老師你好,請問下小規(guī)模納稅人上季度取得收入10萬申報了免稅銷售額,賬上做了未開票收入,這個季度要補開普票應該怎么寫分錄怎么申報增值稅
單位員工不愿意繳納職工保險,但后期又怕她們辭職了申訴,會有補交的風險,怎么能避免這個問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務怎么處理
老師,請問不小心轉錯錢給到供應商,后來供應商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關實收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權比率是多少
1.?免稅醫(yī)療收入:填《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表第19欄“其他免稅銷售額”,并在《增值稅減免稅申報明細表》選對應醫(yī)療服務免稅代碼填20萬 。 2.?產(chǎn)品銷售收入: ?若季度/月銷售額未超免稅額度(季30萬/月10萬):12萬(含稅)換算為不含稅(如1%征收率時約11.88萬 )填主表第10欄(企業(yè)“小微企業(yè)免稅銷售額”、個體等“未達起征點銷售額” )。 ?若超免稅額度:不含稅銷售額填主表第1欄“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)” ,減征額(如按1%征收時計算的減征部分 )填第18欄“本期應納稅額減征額” ,同時在《減免稅明細表》填對應減稅代碼 。
兩項加一起超30萬,產(chǎn)品銷售收入需要交稅吧?
是的,不享受免稅了哦
如果是未開票收入,也是按照老師說的這個填寫嗎?一般納稅人有未開票收入的選項可選,小規(guī)模納稅人沒有
未開票收入填寫在未開具發(fā)票那列
小規(guī)模納稅人,增值稅表格上沒有這一列
你只填寫主表的嗎