您好,可以先申報(bào)的
建筑勞務(wù)公司,這個(gè)季度開了300多萬的勞務(wù)發(fā)票,收了190多萬的民工工資,工資表是造的上個(gè)季度的三個(gè)月,上季度沒有計(jì)提和發(fā)放工資,這個(gè)季度才發(fā)放著部分,這個(gè)工資可以直接做在這個(gè)季度不在做計(jì)提直接做工資發(fā)放嗎,還是做這個(gè)季度計(jì)提跟發(fā)放,上個(gè)季度不入賬可以嗎
老師,公司小規(guī)模 ,一個(gè)季度報(bào)一次稅,前幾天剛報(bào)完,發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了,是現(xiàn)在調(diào)上季度的數(shù)據(jù)改賬,還是直接做到這個(gè)季度,稅怎么處理呢
老師,一季度計(jì)提的工資一直沒能發(fā)放,因?yàn)槭墙ㄖと酥苯恿腥氤杀玖?,現(xiàn)在報(bào)的前三個(gè)季度的成本大于收入,我四季度可以直接把成本數(shù)沖減嗎?就是企業(yè)所得稅四季度報(bào)的成本數(shù)比前三個(gè)季度的少,這樣可以嗎?
公司成立一直沒有做賬。第一季度報(bào)稅是暫估了管理費(fèi)用。填報(bào)了數(shù)據(jù)。這個(gè)月我接手后。賬務(wù)全部完善報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有第一季度的這個(gè)數(shù)據(jù)是年初數(shù)。我是否可以按照正確的財(cái)務(wù)報(bào)表直接填寫數(shù)據(jù)報(bào)送,前面的那個(gè)數(shù)據(jù)還需要如何處理?
我公司是小微企業(yè),按季度申報(bào)。現(xiàn)在要把前幾個(gè)季度做的的報(bào)銷憑證拿出來撤銷掉,要怎么做?可以直接修改嗎?或者是在這個(gè)季度做紅字沖銷?
公司6月份購買土地,總價(jià)1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
數(shù)據(jù)怎么申報(bào)呢?零申報(bào)?
增值稅上面可以查到數(shù)據(jù),據(jù)實(shí)申報(bào),企稅收入也是有的,成本先暫估一個(gè)