是的,用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,直接做不抵扣勾選
老師,本公司有免稅收入和應(yīng)稅收入,那不能分清的已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是按照免稅收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎? 已抵扣農(nóng)產(chǎn)品收購的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品售出,那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出是按啥比例轉(zhuǎn)呢?
公司是生活服務(wù)免征增值稅 分兩塊收入 一塊兒是符合生活服務(wù) 另一塊是技術(shù)服務(wù)不免稅 那收到的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額全部不能抵扣還是說以下面這種情況按比例抵扣
老師,我有一張已計(jì)入20年成本的含稅15萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項(xiàng)目的,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我在20年時已全額15萬入成本,那現(xiàn)在這個專票的進(jìn)項(xiàng)稅我怎么處理?
公司主營業(yè)務(wù)是免增值稅項(xiàng)目占99%,應(yīng)稅項(xiàng)目占1%,公司租入的廠房既用于存放免稅產(chǎn)品也用于存放應(yīng)稅產(chǎn)品,收到增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是否可以全額抵扣?
老師,那我不報關(guān)的收入,可以做免稅收入嗎?不抵扣進(jìn)項(xiàng),全額計(jì)成本費(fèi)用。如果做內(nèi)銷就抵扣進(jìn)項(xiàng),做未來票收入繳納銷項(xiàng)稅?兩種都行的通嗎?
稅務(wù)報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了,不和稅務(wù)報表對上不能申報的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
公共部分,沒有征稅收入,也不用分?jǐn)?,全部進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎?
是的,直接做不抵扣勾選
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。