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一般納稅人這個月進項稅額大于銷項稅,可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

2025-07-14 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-14 17:31

進項稅額大于銷項稅,可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

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快賬用戶8995 追問 2025-07-14 17:50

銷項大于進項可以不計提直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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快賬用戶8995 追問 2025-07-14 17:51

分錄應該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-07-14 17:53

銷項大于進項可以不計提直接結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-07-14 17:53

借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費- 未交增值稅

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快賬用戶8995 追問 2025-07-14 18:19

包括結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加,以及從一開始的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到繳納,會計分錄可以寫一下嗎,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-15 09:02

計提附加稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅等附加

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你好,進項大于銷項 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個月銷項大于進項,抵扣之前留抵稅額之后,是需要納稅,還是繼續(xù)留抵呢?
2021-09-07
可以轉(zhuǎn)到留底睡的哈
2024-01-06
您好,是的,需要做結(jié)轉(zhuǎn)
2021-09-07
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-12-26
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 這個是銷項大于進項的。
2022-08-24
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