您好,這個(gè)的話,需要按照期限認(rèn)定一下,然后在申報(bào),這個(gè)

本公司一般納稅人小微企業(yè),是服務(wù)的公司,現(xiàn)在是季度申報(bào)報(bào)稅,印花稅顯示也是季度申報(bào)了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個(gè)月給報(bào)了,這次季度申報(bào)印花稅只申報(bào)6月的印花稅數(shù)據(jù)可以嗎,還是印花稅必須按照系統(tǒng)認(rèn)定的季度申報(bào)去申報(bào)
你好老師,我們公司印花稅是按次認(rèn)定的,以前申報(bào)要么按季申報(bào)的,現(xiàn)在7.1取消按次申報(bào)了。我們稅費(fèi)認(rèn)定里面也沒有印花稅了。請(qǐng)問3季度以后不需要申報(bào)可以嗎。稅局會(huì)打電話嗎
老師,請(qǐng)問下,現(xiàn)在印花稅取消了稅種認(rèn)定,那我小規(guī)模公司按季度申報(bào)的收入,在每個(gè)月報(bào)稅期的時(shí)候還需要按次申報(bào)印花稅嗎還是等到季報(bào)的時(shí)候一次性報(bào)了
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊(cè)那個(gè)營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
哪些合同印花稅是按次申報(bào)的?我公司是按季度申報(bào),在10月5號(hào)發(fā)生了一項(xiàng)租賃合同,請(qǐng)問是在24年1月時(shí)按季申報(bào)嗎
制造業(yè) 不知道廠里電費(fèi)車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分?jǐn)傑囬g電費(fèi)呢?
老師,公司納稅申報(bào)都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個(gè)季度報(bào)了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。


我的疑點(diǎn)是這個(gè)合同是2024年7月簽訂的,然后2024年都是按照次申報(bào), 現(xiàn)在2025年按次申報(bào)(只能一年申報(bào)一次租賃合同了) 2025年第二季度申請(qǐng)稅種認(rèn)定的話,會(huì)不會(huì)通不過?按照印花稅法,是合同簽訂之日開始繳納整個(gè)合同期間的租金費(fèi)用
這個(gè)不會(huì),因?yàn)橹灰a(bǔ)交就行