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生產企業(yè)需在貨物報關出口次月起至次年4月30日前,先完成增值稅納稅申報,再辦理免抵退稅申報。??就上述先完成增值稅納稅申報,怎么個申報法?注意注意事項是什么?

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生產企業(yè)需在貨物報關出口次月起至次年4月30日前,先完成增值稅納稅申報,再辦理免抵退稅申報。??就上述先完成增值稅納稅申報,怎么個申報法?注意注意事項是什么?
2025-07-14 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-14 13:36

你先貼寫收入哪個表,不是這個

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快賬用戶9888 追問 2025-07-14 14:32

哪個收入表?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 14:32

填寫開具發(fā)票的哪個表格,這個是主表

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快賬用戶9888 追問 2025-07-14 14:35

附表一,銷售情況明細表?具體是哪一行呢?之前沒操作過,辛苦老師

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齊紅老師 解答 2025-07-14 14:37

這個表的第16行第三節(jié)

這個表的第16行第三節(jié)
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快賬用戶9888 追問 2025-07-14 14:41

開具其他發(fā)票銷售額?這里填我本月的出口退稅額?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 14:42

出口發(fā)票的金額這里是

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同學你好 這個看你們稅局給你核定的稅種稅率按照這個來
2022-07-15
你好,13000是免抵稅額,會從出口退稅匯總表看到的。
2022-02-09
您好,就是你的進項稅額比銷項稅額多的部分形成的留底稅額
2023-03-06
你好,重開發(fā)票,按報關單出口對應的日期開票,不然退稅那里審核會不通過。之前匯率不對應的,如果跨月了就紅沖再開,當月的直接作廢再開
2021-08-01
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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