登錄電子稅務(wù)局(跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶身份),進(jìn)入 “跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋” 模塊。 選擇對(duì)應(yīng)跨區(qū)域項(xiàng)目編號(hào),點(diǎn)擊 “查詢預(yù)繳款信息”。 輸入條件查詢后,勾選 2 個(gè)合同對(duì)應(yīng)的預(yù)繳記錄,確認(rèn)提交即可。
請(qǐng)問老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表上的合同相對(duì)方名稱和開票信息上的客戶不一樣,而且稅款已經(jīng)預(yù)交了,這個(gè)怎么操作呢
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
李先生為甲公司員工。2019年的收入支出事項(xiàng)如下:(1)每月工資18000元;每月的“三險(xiǎn)一金”為3500元。(2)李先生夫妻均為獨(dú)生子女,家中老人均已60歲以上需要贍養(yǎng)。(3)2019年1月與房屋中介簽訂住房租賃合同,租期2年,月租金3000元(與妻女共同租住于此)。(4)夫妻育有一女,在幼兒園學(xué)習(xí)(女兒信息資料已在甲公司申報(bào))。(5)4月,李先生獲得某出版社的稿酬收入6000元。其他相關(guān)資料:(1)所在區(qū)域房租月扣除標(biāo)準(zhǔn)是1500元;李先生夫妻名下均無房產(chǎn)。(2)李先生夫妻協(xié)商約定,涉及可分?jǐn)偟膶m?xiàng)附加扣除項(xiàng)目,均由李先生按100%扣除。(3)2019年全年李先生已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅2800元。要求:1.計(jì)算李先生2019年1月工資薪金預(yù)繳個(gè)人所得稅的各項(xiàng)扣除額合計(jì)數(shù)。2.計(jì)算李先生1月預(yù)繳個(gè)人所得稅的稅額。3.計(jì)算4月李先生稿酬所得預(yù)繳個(gè)人所得稅的稅額。4.計(jì)算李先生2019年全年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退的個(gè)人所得稅。
老師您好,想請(qǐng)問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎?做了之后對(duì)后期是有什么影響的?因?yàn)殚_始做外經(jīng)證的時(shí)候,是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報(bào)金額的多。
關(guān)于異地項(xiàng)目外經(jīng)證的問題(項(xiàng)目地在江西) 1、跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,合同有效期期限起,填合同簽訂日期可以嗎?簽訂日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的時(shí)間,合同上沒有這個(gè)日期,一般按照什么時(shí)間點(diǎn)填入?(開票結(jié)束還是其他) 3、跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)營(yíng)方式選擇“其它”可以嗎?這個(gè)經(jīng)營(yíng)方式是怎么看的?營(yíng)業(yè)執(zhí)照上許可項(xiàng)目有建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安裝被提示:納稅人行業(yè)不包括建筑業(yè),經(jīng)營(yíng)方式不能選擇“建筑安裝”和“裝飾裝修”。 4、延期的話會(huì)不會(huì)麻煩,一般需要什么材料?在哪操作? 5、報(bào)驗(yàn)在哪里做?一般是多久通過,是不是報(bào)驗(yàn)后才可以申報(bào)預(yù)繳稅費(fèi)。
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
2個(gè)合同一起預(yù)繳的企業(yè)所得稅,無法分開勾選,如何操作?
是同一個(gè)項(xiàng)目的嗎?
同一個(gè)項(xiàng)目,但是2個(gè)合同,2和外經(jīng)證
可以第一個(gè)都勾選第二個(gè)增行都填0嗎?
還是增行分開計(jì)算?
同學(xué)你好 同一個(gè)項(xiàng)目為啥兩個(gè)合同?
不同產(chǎn)品
一起開的票
工程施工為啥還分產(chǎn)品?不就是一個(gè)項(xiàng)目嗎
可以將所得稅分開計(jì)算手動(dòng)填進(jìn)去嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的