增值稅申報(bào): 登錄電子稅務(wù)局,填小規(guī)模增值稅申報(bào)表,專票銷售額填 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)” 欄,提交申報(bào)并繳稅(按 3% 等征收率算)。 經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申報(bào): 登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端 / WEB 端 ),選經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),填《個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(A 表)》,錄入核定銷售額等,提交申報(bào)繳 855 元個(gè)稅 。
老師您好!我朋友開了家蔬菜店,屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè),這個(gè)季度開了160萬(wàn)元的票,增值稅是免交的,但個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是不免的,那這個(gè)稅怎么交?用怎樣的方法才能少交點(diǎn)個(gè)稅?
老師我們是核定征收,季度不超過9萬(wàn),免增值稅,然后我們上個(gè)季度開了一萬(wàn)多的票,但是系統(tǒng)自己是按照90000給我們申報(bào)的,我們需要更改嘛,然后我們個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是按實(shí)際開的票算還是按照一個(gè)季度90000算呢
老師,請(qǐng)問一下季度開票71782.18 ,定期定額個(gè)體戶,核定的是季度6萬(wàn)。我填寫了定期定額71782.18也是不需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的。是不是季度9萬(wàn)以內(nèi)免稅的?不需要看我定期定額多少?
稅務(wù)報(bào)表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,按照3%交稅嗎
同學(xué)你好 開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票就交幾個(gè)點(diǎn)的