你好借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定負(fù)資產(chǎn)清理
建筑公司剛成立時為了為了獲取建筑資質(zhì),找公司買了一批設(shè)備固定資產(chǎn),并且開了普票950萬,還走賬了但實際沒有這筆固定資產(chǎn),以前的會計入賬了,還計提折舊了幾年。去年被稅務(wù)查到了,折舊調(diào)增了。這筆固定資產(chǎn)可以怎樣消失在資產(chǎn)負(fù)債表中
老師,就是學(xué)到那個固定資產(chǎn)資產(chǎn)的稅務(wù)處理這塊兒,然后固定資產(chǎn)是不得計算折舊扣除的情形,不得計算折舊扣除的情形,里邊兒有一個房屋建筑物以外,未投入使用的固定資產(chǎn)就不得計算折舊扣除,那就是房屋建筑物未投入使用,可以嗯,進(jìn)行這個計算折舊扣除是吧。 但是他這個下邊兒這個扣除方式里邊還說固定資產(chǎn)投入使用月份的次月起開始計算折舊,他這個是說固定資產(chǎn)必須得投入使用的,次月才能開始折舊,那可是上邊兒為什么又說房屋建筑物以外,未投入使用的固定資產(chǎn)就是說房屋建筑物沒有投入使用,然后也可以計算折舊,然后他下邊又說固定資產(chǎn)投入使用,只有投入使用的,第二個月才能開始計算折舊,這不是互相矛盾嗎?
老師請問,對房屋建筑物以外不使用的固定資產(chǎn),會計上要提折舊,稅法上不能提折舊,這個稅塊差異匯算清繳的時候要怎么調(diào)整?會計上計入管理費用等科目的費用不能扣除了嗎?那會計上還提折舊什么用處
老師,我想咨詢一下,我們單位在17年從別人手中收購,固定資產(chǎn)有一項叫國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓房屋(包括很多個房屋),其中一個辦公樓變成危樓,于2021年拆除重建了,這個賬務(wù)怎么處理?重建的已經(jīng)入固定資產(chǎn)了,那原來的怎么處理,單獨的原值找不到?。楷F(xiàn)在我一直沒處理,原來的那個國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓房屋還在計提折舊,新建的固定資產(chǎn)也在計提折舊?
新接手的物流公司,之前會計已把車輛都計提完折舊了,還有一臺打印機沒計提完折舊,現(xiàn)在重新建賬,輸入了資產(chǎn)卡片,但是現(xiàn)在的累計折舊比之前會計的累計折舊多了0.13元,那怎么寫分錄調(diào)平和之前會計交接的累計折舊數(shù)一致呢
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
固定負(fù)資產(chǎn)清理是什么數(shù)據(jù)
是沒折舊的部分賬面價值或者殘值
固定資產(chǎn)清理是,拆除產(chǎn)生的所以費用
這個也包括的 借固定資產(chǎn)清理 貸銀行存款