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我現(xiàn)在要更正 2023年1月份一般納稅人增值稅的,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)情況 當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票時(shí)把蔬菜開(kāi)成了百分之一了,現(xiàn)在不是如何填表了,實(shí)際開(kāi)票金額131754.2,都是蔬菜的,其中一張開(kāi)成了百分之一就出現(xiàn)了587.48的稅款,

我現(xiàn)在要更正 2023年1月份一般納稅人增值稅的,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)情況 當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票時(shí)把蔬菜開(kāi)成了百分之一了,現(xiàn)在不是如何填表了,實(shí)際開(kāi)票金額131754.2,都是蔬菜的,其中一張開(kāi)成了百分之一就出現(xiàn)了587.48的稅款,
2025-07-14 11:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 11:36

沖紅重開(kāi)發(fā)票:開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷 1% 稅率票,重新開(kāi)免稅發(fā)票(稅率欄選 “免稅”)。 更正申報(bào)表: 在原 1% 稅率銷售額、稅額欄次填負(fù)數(shù)(沖減錯(cuò)誤數(shù)據(jù))。 免稅銷售額填 “開(kāi)具其他發(fā)票” 欄,稅額填 0,并在減免稅明細(xì)表選 “蔬菜免稅” 政策。 申請(qǐng)退稅 / 抵稅:多繳稅款可申請(qǐng)退還或抵減后期稅額。

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快賬用戶8099 追問(wèn) 2025-07-14 11:38

那現(xiàn)在呢是否要強(qiáng)制申報(bào)呢,現(xiàn)在得更正呢

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:43

這個(gè)不對(duì)得申報(bào)哦

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快賬用戶8099 追問(wèn) 2025-07-14 11:44

那怎么申報(bào)呀 數(shù)據(jù)怎么填

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:47

直接更正申報(bào)就可以

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:47

按提示的來(lái)更正 填寫不含稅收入

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快賬用戶8099 追問(wèn) 2025-07-14 11:49

就是填了不含稅收入,不通過(guò),說(shuō)要填稅款,可填不了

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:54

你填寫在哪一欄了?一二三填寫了嗎

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你好,如果網(wǎng)上申報(bào)不了,需要到大廳去處理的呢
2022-01-14
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)填寫3%,減免稅明細(xì)表填寫負(fù)數(shù)減免的2%
2021-01-12
你好,這個(gè)需要撥打12366咨詢,需要帶什么資料去處理,或者咨詢稅管員都行的,祝您工作愉快
2021-03-11
一般就是紅字沖銷,今年重新開(kāi)具
2022-01-16
去稅務(wù)局,更該信息,同學(xué),然后去先交稅
2019-07-04
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