沖紅重開(kāi)發(fā)票:開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷 1% 稅率票,重新開(kāi)免稅發(fā)票(稅率欄選 “免稅”)。 更正申報(bào)表: 在原 1% 稅率銷售額、稅額欄次填負(fù)數(shù)(沖減錯(cuò)誤數(shù)據(jù))。 免稅銷售額填 “開(kāi)具其他發(fā)票” 欄,稅額填 0,并在減免稅明細(xì)表選 “蔬菜免稅” 政策。 申請(qǐng)退稅 / 抵稅:多繳稅款可申請(qǐng)退還或抵減后期稅額。
你好,這個(gè)月報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)上個(gè)月一張發(fā)票開(kāi)成了百分之一,這個(gè)月申報(bào)表就是填不上這個(gè)數(shù),我們是一般納稅人,該如何處理
老師,住宿業(yè),2021年10月,開(kāi)發(fā)票時(shí)候,稅率開(kāi)成百分之0了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),開(kāi)的電子普通發(fā)票。這個(gè)一般怎么解決呢?報(bào)稅的時(shí)候,報(bào)表自動(dòng)帶出的開(kāi)票金額,也不包含這個(gè)零稅率的這張發(fā)票的金額。這種情況,一般怎么處理?
小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)票超30萬(wàn),普票有60萬(wàn),但在開(kāi)具普票時(shí)開(kāi)成了免稅,實(shí)際應(yīng)該開(kāi)具百分之一的普票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我需要變更申報(bào),把報(bào)其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬(wàn)/1.01還是填60萬(wàn)/1.03
老師 我們單位是小規(guī)模納稅人 到2023年1月9號(hào)為止 已經(jīng)開(kāi)了480多萬(wàn)發(fā)票了 之后一直到現(xiàn)在都沒(méi)有再開(kāi)發(fā)票 不想變成一般人 那請(qǐng)問(wèn)我們想再開(kāi)發(fā)票的話 什么時(shí)候可以再開(kāi) 是2024年1月份就可以開(kāi)了還是要到2月份才可以開(kāi)?
請(qǐng)問(wèn)一下我2023年12月之前是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是我發(fā)現(xiàn)2022年11月和2023年4月這2個(gè)月由于報(bào)稅系統(tǒng)(億企)自動(dòng)歸集發(fā)票時(shí),把運(yùn)輸服務(wù)的電子普通發(fā)票填在了表二的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以出現(xiàn)了上期留底稅額增多了,現(xiàn)在我要更正2022年11月和2923年4月的的報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)一下我更正這2個(gè)報(bào)表,其他期間的報(bào)表會(huì)自動(dòng)更新嗎,還是需要2022年11之后到現(xiàn)在的報(bào)表都需要更正
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
那現(xiàn)在呢是否要強(qiáng)制申報(bào)呢,現(xiàn)在得更正呢
這個(gè)不對(duì)得申報(bào)哦
那怎么申報(bào)呀 數(shù)據(jù)怎么填
直接更正申報(bào)就可以
按提示的來(lái)更正 填寫不含稅收入
就是填了不含稅收入,不通過(guò),說(shuō)要填稅款,可填不了
你填寫在哪一欄了?一二三填寫了嗎