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月底結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材料科目怎么寫

2025-07-14 11:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-14 11:18

借:生產(chǎn)成本-材料費 貸:原材料

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快賬用戶2138 追問 2025-07-14 11:36

月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及附加稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-07-14 11:38

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2023-06-24
你好! 摘要:生產(chǎn)領(lǐng)用材料
2021-02-22
同學(xué)你好 對的 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2023-06-21
你好 建筑裝飾公司領(lǐng)用原材料,借:工程施工,貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:工程施工
2022-04-22
你好,你們收入是怎么確認的?
2021-04-12
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