稅務(wù)籌劃開 “現(xiàn)代服務(wù) - 服務(wù)費(fèi)” 發(fā)票,通常不屬于技術(shù)合同印花稅品目 。技術(shù)合同針對技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢(圍繞特定技術(shù)問題 )等,稅務(wù)籌劃服務(wù)側(cè)重稅務(wù)規(guī)劃,與技術(shù)屬性關(guān)聯(lián)弱。實(shí)務(wù)中多歸 “其他合同”,或不屬應(yīng)稅憑證,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn) 。

我公司是個(gè)科技公司(靈活用工_服務(wù)外包業(yè)務(wù))承接各種外包項(xiàng)目,然后通過平臺再轉(zhuǎn)包給對方,與甲方簽訂的合同是那種服務(wù)協(xié)議,,但是開的發(fā)票是根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的不同,開的類目不同,,大多類似,現(xiàn)代服務(wù).服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)代服務(wù).信息技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢服務(wù)等,,請問需要繳印花稅?
我們公司是科技公司主營代理騰訊產(chǎn)品,騰訊開給我們公司是(信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)),我們轉(zhuǎn)賣給客戶,也是開(信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi))。請問我司是否可以享受增值稅加計(jì)抵減策(現(xiàn)代服務(wù)-信息服務(wù)業(yè))
老師,請問下發(fā)票品目后面加個(gè)費(fèi)字和不加費(fèi)字有區(qū)別嗎,比如我們公司開的是現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)和現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)有什么區(qū)別嗎
老師,我們公司屬于傳媒公司,廣告發(fā)布,視頻制作等服務(wù)類別的行業(yè),我報(bào)印花稅,類別是屬于買賣合同還是技術(shù)服務(wù)合同?
老師,請問信息技術(shù)服務(wù)類發(fā)票 開的是信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)是外包給別的公司做的,對方給我們開的成本票是現(xiàn)代服務(wù)-外包服務(wù)費(fèi) 這個(gè)合規(guī)嗎?
投資人給公司賬戶轉(zhuǎn)錢,備注什么?好從公司往出拿
您好,我們公司是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),社工部有個(gè)項(xiàng)目,業(yè)主要求我們建筑公司開采購費(fèi)發(fā)票,可我們經(jīng)營范圍沒有家具銷售,能開采購費(fèi)發(fā)票嗎?
老師你好,代賬許可比較麻煩,直接開技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎,正常納稅申報(bào)。
個(gè)人開具勞務(wù)發(fā)票,自己在哪個(gè)AOP操作,居然操作流程發(fā)我看一下,謝謝
老師,車位管理費(fèi)和月租停車費(fèi)有啥區(qū)別,稅率一樣嘛?
請問有公益事業(yè)捐贈專用收據(jù)的捐款是否可以稅前列支?
A公司跟我們公司簽訂了一份營銷服務(wù)合同,合同里面寫“本協(xié)議適用于甲方所屬下轄機(jī)構(gòu)(機(jī)構(gòu)明細(xì)見附件1)”,附件1就列有幾家A公司下轄機(jī)構(gòu),然后現(xiàn)在A公司讓我們開票給它的下轄機(jī)構(gòu),這樣合理嗎?
老師,我想問一下,出口退稅,是不是一定要先拿回進(jìn)項(xiàng)票,才能夠辦理退稅,如果進(jìn)項(xiàng)票只拿了50%,剩下的50%是免稅還是交稅,如果免稅或交稅了,后續(xù)拿回來了進(jìn)項(xiàng)票是不是可以辦理退稅
一個(gè)公司只有一個(gè)會計(jì),內(nèi)賬外賬都要做,一般納稅人,個(gè)小規(guī)模納稅人都有,負(fù)責(zé)公司工資核算,如果休產(chǎn)假4個(gè)月,不找會計(jì)交接工作,只是把部分工作交出去,可行嗎?
老師您好,我們公司待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,留底22萬這樣,這樣會不會稅務(wù)預(yù)警


那我屬于印花稅什么稅目呢?
同學(xué)你好 這個(gè)不交印花稅
這種發(fā)票不用交印花稅?
嗯 、這個(gè)不需要交印花稅
好的老師,謝謝老師指導(dǎo)
滿意請給五星好評,謝謝