對的是的,是這么做的。
老師 建筑工程公司 從掛靠的公司開完發(fā)票 給甲方送去 款未付 那這個建筑公司怎樣處理賬呢 等甲方付款后 掛靠公司收取管理費(fèi) 這個建筑公司又怎樣處理賬呢?
老師好,咨詢一個建筑掛靠開票問題,一個公司掛靠我們公司,取得工程款50萬元,假如稅費(fèi)交5萬元,掛靠方打給我們,掛靠方需要開50萬元的發(fā)票后,我們把錢打給他,如果稅款由我公司墊付,他們給提供45萬得發(fā)票我們給他們打款45萬,這樣理解對嗎
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費(fèi)后,按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方,進(jìn)項稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計算的表,怎么做憑證
我們找建筑公司掛靠付管理費(fèi)給被掛靠方,被掛靠方開具100萬發(fā)票給業(yè)主,掛靠方提供60萬13%稅率材料票,20萬3%稅率勞務(wù)票給被掛靠方抵扣,被掛靠方為了達(dá)到增值稅稅負(fù)3%,所以留了一部分沒有抵扣,這部分沒有抵扣的應(yīng)該補(bǔ)給掛靠方嗎?
老師,請問下如果是建筑公司掛靠項目,我公司只是被掛靠方收取一些管理費(fèi),最終能不能把收到的項目收入直接打給掛靠方個人賬戶呢,我公司開收管理費(fèi)的發(fā)票給掛靠方,交增值稅
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
如果這個錢是建筑公司個人墊付的,該怎么做呢?
那你們支付給個人,不要支付給建筑公司。支付給個人,然后,他個人支付的證明得有一份。
那完了還是得給他多付這個預(yù)交的稅款嗎?
這個稅款是你單位承擔(dān)還是對方?如果是對方承擔(dān)的,不需要還錢。如果是你們承擔(dān)的話,需要就看你計算稅款的時候包含不包含這個預(yù)繳稅款。如果已經(jīng)包含了這個預(yù)繳稅款,就應(yīng)該你們來承擔(dān)。