按不含進口增值稅的報關(guān)完稅憑證上的金額申報交印花稅
老師,請問一下申報印花稅時,出口的收入也要申報是嗎
老師,您好,我想問一下,外貿(mào)企業(yè),申請出口退稅,流程是不是這樣: 1.先按照報關(guān)單出口日期,申報出口增值稅收入 2.登陸稅局進行首次出口退稅備案 3.申報出口退稅
老師,外貿(mào)企業(yè)去年一張報關(guān)單中有五項,其中四項在去年已申報退稅,現(xiàn)在有一項這個月退稅,提示需要申報收匯情況表,現(xiàn)在有兩個問題:一:情況表里的出口信息中出口貨物銷售額,填寫整張報關(guān)單的金額還是只填現(xiàn)在申報這一項的金額呢?二、收匯信息中出口貨物收匯金額是不是也同樣只申報現(xiàn)在申報這一項的金額呢?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口貨物,根據(jù)報關(guān)單開票,是不是也要收到匯之后才能申報退稅?
老師出口貨物沒有報關(guān),直接走的國際快遞,這樣進項稅額也不退稅,出口貨物直接申報不開票收入,免增值稅可以嗎?進項稅額是不是直接轉(zhuǎn)出入成本就行啊
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報企業(yè)所得稅應納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應該填多少?
關(guān)單是含稅的,是嗎,我應該換算成不含稅的收入加上購進的庫存商品兩者之和嗎?
直接看報關(guān)申報增值稅的完稅憑證,完稅價格就是申報交印花稅的金額
老師,還沒出口退稅呢,首單還沒退下來,您說的增值稅完稅憑證沒有,現(xiàn)在6月我有進項發(fā)票,需要用途確認嗎,4月已經(jīng)用途確認了,還沒操作退稅呢,6月的進項發(fā)票需要填在附表二進項26? 27? 28行嗎
附表二進項26? 27? 28行主要適用于新辦企業(yè)或處于輔導期的一般納稅人,普通納稅人通常只需填報本期可抵扣的進項稅額。出口退稅企業(yè)不涉及那個。 要退稅才做退稅勾選,不退稅就不勾選
老師,您的意思還沒退稅不用勾選,附表二也不用填,是嗎 第二個問題 印花稅申報是關(guān)單金額除以1.13=不含稅金額+購進的庫存商品金額之和嗎?
出口是免稅的,不需要換算的,進口才是按不含進口增值稅的報關(guān)完稅憑證上的金額申報交印花稅
老師,您說的報關(guān)完稅憑證是關(guān)單嗎?還是什么,在哪里找,出口免稅是免的增值稅,出口收入不需要印花稅嗎,僅僅購進不含稅庫存商品申報印花稅嗎,這個印花稅我應該按那個金額申報?
出口環(huán)節(jié)找代理報關(guān)的人要,直接按報關(guān)單申報印花稅
關(guān)單是價稅合計,需要換算成不含稅嗎,要+購進的庫存商品金額嗎?報關(guān)完稅憑證是這個圖片里畫圈的這個嗎?
核定的印花稅是買賣合同,關(guān)單收入需要加購進的庫存商品金額嗎?
出口是免稅的,直接按報關(guān)的出口金額,購買的才是按不含稅價
是的,購入和銷售都要加上的。關(guān)單收入需要加購進的庫存商品金額