可以的,沒問題的哈,真實(shí)業(yè)務(wù)就是那樣子
我們是小規(guī)模納稅人,收取多個(gè)裝修公司的管理費(fèi),只有個(gè)別公司提供了納稅識別號,均為個(gè)體工商戶,不要求提供發(fā)票,可以不開票,報(bào)稅時(shí)做為不開票收入可以嗎?
小規(guī)模收到一張6萬的勞務(wù)維保費(fèi)的發(fā)票,款項(xiàng)已支付。會(huì)計(jì)分錄借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 后期分兩年攤銷每月攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 這樣可以嗎
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月銷售給汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)某應(yīng)稅消費(fèi)品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為11.3萬元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部某應(yīng)稅消費(fèi)品20萬元,門市部當(dāng)月取得含稅收入28.08萬元。計(jì)算該納稅人當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月銷售給一汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)某應(yīng)稅消費(fèi)品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為11.3萬元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部某應(yīng)稅消費(fèi)品20萬元,門市部當(dāng)月取得含稅收入28.08萬元。計(jì)算該納稅人當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對于物業(yè)公司來說是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時(shí)候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,公司注銷了,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人怎么系統(tǒng)刪除
申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表中本期金額是填1-6月,還是4-6月的?
老師,您好,申報(bào)了今年第二季度的企業(yè)所得稅,不用交稅,申報(bào)了后還需要點(diǎn)哪里嗎?
24年第三季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,和金蝶上數(shù)據(jù)不一致咋整?,F(xiàn)在不知道怎么改了。是因?yàn)楦牧私鸬麛?shù)據(jù),現(xiàn)在不知道當(dāng)時(shí)改的哪個(gè)數(shù)據(jù)了。
運(yùn)輸公司 繳納車輛違章費(fèi)用 可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
招標(biāo)代理合同要不要繳納印花稅
老師請問下年初接賬,年中接賬,年底接賬,這個(gè)接科目余額表有什么區(qū)別
公司解雇員補(bǔ)了N+1工資,然后員工又申請了失業(yè)險(xiǎn),這種情況對公司有影響嗎
進(jìn)原材料,生成產(chǎn)成品,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,公司為一般納稅人,現(xiàn)在我們街道的專屬科要求只能有代賬公司,請問稅務(wù)報(bào)稅談?wù){(diào)出來有一個(gè)代理。如果點(diǎn)的話,它上傳的是上傳代賬公司的稅號或者是資質(zhì)?才能形成代理嗎 不知道那界面是什么樣的,自己沒辦理過 我是個(gè)人退休的會(huì)計(jì),平時(shí)兼職了幾家,由于不能做代理記賬了,領(lǐng)導(dǎo)找了一個(gè)代賬公司。想著下回如果我遇到這樣的問題,我自己能不能添上那個(gè)項(xiàng)目允不允許