負(fù)數(shù) 對(duì)的 說(shuō)明是虧損的
老師,如何用今年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
老師,如何用今年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
2021年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)為負(fù)數(shù),但是以前年度虧損上一年度沒有的,這是為什么
老師,我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
老師,本年有以前年度損益調(diào)整,那資產(chǎn)負(fù)債表里年初未分配利潤(rùn)加上利潤(rùn)表的本年累計(jì),與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末的差,是不是就是以前年度損益調(diào)整金額
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,個(gè)稅需要繳納950元,發(fā)放工資時(shí)出納扣除285元個(gè)稅,那剩下的665元個(gè)稅怎樣賬務(wù)處理呀(950元個(gè)稅己繳納)。謝謝老師!
老師,公司收到一筆控股公司的貨款,老板讓支付到老板弟弟名下的個(gè)體戶,轉(zhuǎn)賬應(yīng)該備注什么呢
老師社保工資薪金核基步驟是啥呀
你好,老師,請(qǐng)問一下關(guān)于學(xué)校私立幼兒園的賬目問題,學(xué)校收到生活費(fèi),應(yīng)該是做其他應(yīng)付款,還是營(yíng)業(yè)收入呢,包括收到的服裝費(fèi)
小規(guī)模開具普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅怎么做分錄?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用從哪月開始攤銷
你好,客戶從國(guó)際站付款$170,其中$70是快遞費(fèi)用。 這個(gè)訂單我們有必要做報(bào)關(guān)出口然后退稅嗎? 還是說(shuō)發(fā)快遞可以不做報(bào)關(guān)出口退稅?
小規(guī)模公司,去年進(jìn)貨成本3000元,做了3000的庫(kù)存商品,每個(gè)月銷售時(shí)記銷售成本300元,這個(gè)月,沒有進(jìn)貨,在賬面上的作為成本的庫(kù)存商品已經(jīng)沒有了,但是實(shí)際上,原材料還在,這個(gè)月在銷售的實(shí)際庫(kù)存還在,但是賬面上已經(jīng)每個(gè)月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎
老師 請(qǐng)問收據(jù)可以作為原始憑證做費(fèi)用入賬嗎?
老師,新辦理的個(gè)體工商戶,如何進(jìn)行稅務(wù)登記呢
我問把未分配利潤(rùn)的數(shù)值填進(jìn)去嗎?本來(lái)虧損的,為啥剩余財(cái)產(chǎn)是2萬(wàn)多,
你有利潤(rùn)和調(diào)增的就要填寫彌補(bǔ)虧損的金額
小規(guī)模公司,去年進(jìn)貨成本3000元,做了3000的庫(kù)存商品,每個(gè)月銷售時(shí)記銷售成本300元,這個(gè)月,沒有進(jìn)貨,在賬面上的作為成本的庫(kù)存商品已經(jīng)沒有了,但是實(shí)際上,原材料還在,這個(gè)月在銷售的實(shí)際庫(kù)存還在,但是賬面上已經(jīng)每個(gè)月扣除成本300元,賬面上的庫(kù)存都扣完了。
現(xiàn)在還用在計(jì)成本嗎
同學(xué)你好 是成本就要計(jì)入成本的