同學(xué),你好 需要申報個稅,個稅核定的話,也要申報的
【廣東稅務(wù)】尊敬的納稅人:東莞市長安盛潔防靜電用品經(jīng)營部(92441900L313762816)您所申請開具的增值稅專用發(fā)票(申請單500024076119)審核不通過,原因:有其他不得申請代開專用發(fā)票的情形;您企業(yè)最近12個月代開增值稅專用發(fā)票次數(shù)大于12次,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票管理等有關(guān)事項的公告》(2019年第33號),增值稅小規(guī)模納稅人(其他個人除外)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,可以使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)自行開具。,請在電子稅務(wù)局“票種核定”模塊申請核定增值稅專用發(fā)票使用。 這個是什么意思?老師是不是稅局不給代開了?
老師你好,我是小規(guī)模個體戶,2022年1一6月申報經(jīng)營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營額為5萬,請問是每個月只能開5萬的票嗎,一個季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經(jīng)營所得稅季度還用申報嗎?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,你好,我們是一家人個體經(jīng)營戶做二手房交易本來是核定征收,由于本月開了100萬的傭金專用發(fā)票被認(rèn)定為查賬征收,請問我是個體經(jīng)營戶除了交3%的增值稅還要交哪些稅
老師進(jìn)項發(fā)票不認(rèn)可以入庫存,但是可以做成本嗎
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價值不是百分百嗎?算報表時不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進(jìn)項稅和銷項稅抵扣時賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風(fēng)險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
那怎么問大廳他們說定期定額個稅不用管了
同學(xué),你好 你們定期定額了多少??金額不會是0吧?
定期定額了9萬,系統(tǒng)自動申報,只因為1月開了增值稅發(fā)票,當(dāng)時定期定額也沒報稅,后期昨天才想起來是開的增值稅專用普通發(fā)票后上天大廳把增值稅補(bǔ)交了。71,000補(bǔ)交了增值稅即成為稅,一共價值拿近770多元,二級都是正常的定期定額,一張發(fā)票也沒開,2025年1月份新成立的公司。小個體戶
開的增值稅專用發(fā)票剛才打錯了,所以交的增值稅成為稅及滯納金一共770元
同學(xué),你好 那就是稅務(wù)局自動申報了
對,因為系統(tǒng)自動申報了,但是后來可能管理科發(fā)現(xiàn)了又打的。電話說是增值稅專用發(fā)票得交稅嗎?然后又上大廳去改的報表重新申報的,但二期都因為沒開發(fā)票就還是定期定額的
同學(xué),你好 你現(xiàn)在的問題是什么?
因為昨天去改了報表,因為開了增值稅專用發(fā)票,想問是否申報個稅。如果是定期定額不需要申報個稅,那就忽略不計了 平時大廳告訴我們定期定額就不用申報個稅了
同學(xué),你好 你是自動的,不需要手工申報了