根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
營(yíng)口市所有者權(quán)益增長(zhǎng)額度
營(yíng)口市所有者權(quán)益增長(zhǎng)額與期初所有者權(quán)益的比率是多少幫我解答-下
購(gòu)買(mǎi)其他公司帶有銷(xiāo)售性質(zhì)的客服業(yè)務(wù)服務(wù),支付的費(fèi)用可以記管理費(fèi)用嗎?
老師,一項(xiàng)合同里面,既有銷(xiāo)售自產(chǎn)軟件,又有技術(shù)服務(wù),那么申報(bào)印花稅的時(shí)候按什么稅目申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)下老師,更正去年的申報(bào)表需要補(bǔ)交增值稅和稅金附加,這個(gè)賬要怎么記
咨詢(xún)下:稅務(wù)專(zhuān)管員聯(lián)系公司,讓我們針對(duì)匯繳數(shù)據(jù),寫(xiě)份自查報(bào)告,這個(gè)是常規(guī)管理工作?還是企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù),引起稅務(wù)關(guān)注了?ps:最近被檢查的企業(yè)多嗎?
老師,企業(yè)法人報(bào)個(gè)稅的軟件是啥來(lái)找我,需要下載客戶(hù)端
購(gòu)買(mǎi)國(guó)資委煤礦售出的煤炭,不含稅,如何計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)
餐飲飯館,改造消防,憑證是錄在嗎營(yíng)業(yè)費(fèi)用里面
老師:請(qǐng)問(wèn)一般納稅人勞務(wù)派遣行業(yè)的稅負(fù)率大概是多少?