你好是的,你可以先暫估。
老師,我們是季度申報(bào)所得稅的一般納稅人,7月份開(kāi)票500萬(wàn),但是7月份的費(fèi)用只有200萬(wàn)左右,7月份要交所得稅嗎,還是說(shuō)等10月份申報(bào)所得稅的時(shí)候7-9月在一起,這樣是不是8月如果有虧損,7月和8月的就可以相抵了吧,
我們公司7月份之前是小規(guī)模納稅人,4-6月份第二季度以前的財(cái)務(wù)說(shuō)有19萬(wàn)的收入是沒(méi)有票的,7月份公司升級(jí)為一般納稅人,那現(xiàn)在8月份做7月份的賬和報(bào)稅,可以把這個(gè)第二季度的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到2022年末去交嗎?
老師 我們是小規(guī)模公司 沒(méi)有成本 因?yàn)樗械某杀径紥煸诹丝偣? 那7月份不就是報(bào)稅了嗎 我們公司雖然沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 但是只有收入 沒(méi)有成本 不就得交企業(yè)所得稅了嗎 那是4月份到6月份 每個(gè)月暫估呢 還是只暫估6月份的成本就可以呢
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧](méi)有成本 然后我上季度暫估成本了18萬(wàn) 后來(lái)又把成本沖紅了 然后我這個(gè)季度收入是9萬(wàn) 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會(huì)有利潤(rùn)總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤(rùn)表顯示就是年度營(yíng)業(yè)成本180000 那我這個(gè)季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬(wàn)嗎
4-6月份 我們公司銷(xiāo)售收入10萬(wàn),成本票一個(gè)4萬(wàn) 一個(gè)6萬(wàn),但是今天做賬發(fā)現(xiàn)那個(gè)6萬(wàn)的成本票沒(méi)有稅號(hào),再電子稅務(wù)局也差不多, 可以讓對(duì)方重新開(kāi)那個(gè)6萬(wàn)的發(fā)票,但是開(kāi)票時(shí)間就是7月份了,上個(gè)季度的成本票等于說(shuō)不夠了,這種有什么解決辦法嗎還是就如實(shí)繳稅
老師,問(wèn)下殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)這個(gè)怎么報(bào)呀,我們公司沒(méi)有殘疾人的
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售眼鏡一個(gè)小商店,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人在我們這買(mǎi)眼鏡需要開(kāi)發(fā)票,字頭就叫李先生名字。是否可以?其他身份證號(hào)或手機(jī)號(hào)不寫(xiě)行不行
老師,因開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品而購(gòu)買(mǎi)的材料怎么做分錄?
老師,申請(qǐng)的23年多繳納和24年多交的企業(yè)所得稅,怎么做賬呢?
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,個(gè)稅需要繳納950元,發(fā)放工資時(shí)出納扣除285元個(gè)稅,那剩下的665元個(gè)稅怎樣賬務(wù)處理呀(950元個(gè)稅己繳納)。謝謝老師!
老師,公司收到一筆控股公司的貨款,老板讓支付到老板弟弟名下的個(gè)體戶,轉(zhuǎn)賬應(yīng)該備注什么呢
老師社保工資薪金核基步驟是啥呀
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于學(xué)校私立幼兒園的賬目問(wèn)題,學(xué)校收到生活費(fèi),應(yīng)該是做其他應(yīng)付款,還是營(yíng)業(yè)收入呢,包括收到的服裝費(fèi)
小規(guī)模開(kāi)具普通發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么做分錄?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用從哪月開(kāi)始攤銷(xiāo)
老師我們是電商公司,不是生產(chǎn)企業(yè),我同樣可以做暫估嗎?這里有點(diǎn)不懂
你好可以的暫估沒(méi)問(wèn)題。