在進口業(yè)務(wù)中,海關(guān)進口計稅價與付匯價存在差異是常見現(xiàn)象,主要源于兩者的定價依據(jù)、包含范圍及監(jiān)管目的不同;而供應(yīng)鏈公司的開票金額則需結(jié)合業(yè)務(wù)模式(代理進口或買斷進口)及實際結(jié)算約定確定。
我們是一個供應(yīng)鏈公司。老板利用個人關(guān)系幫別人買的糧食大米。想中間賺個差價。這個怎么樣開票開什么類型的發(fā)票。需要交哪些稅大概是一個億
老師,您好,我想請問下我司是深圳自貿(mào)區(qū)公司,我的供應(yīng)商是上海自貿(mào)區(qū)的公司,現(xiàn)在有一批貨供應(yīng)商直接讓他的供應(yīng)商從馬來西亞發(fā)到我的香港客戶,那這樣的話是我的供應(yīng)商提供進口資料給中國海關(guān),而我司提供出口資料給中國海關(guān)就行是嗎?那我們需要什么時候提供資料給中國海關(guān),提供哪些資料呢?我還想問一下我供應(yīng)商有些產(chǎn)品好像限制了非自貿(mào)區(qū)公司出口,那我司現(xiàn)在在自貿(mào)區(qū)的話能出口嗎?還是說需要辦理什么文件才可以?
老師,您好,我想請問下我司是深圳自貿(mào)區(qū)公司,我的供應(yīng)商是上海自貿(mào)區(qū)的公司,現(xiàn)在有一批貨供應(yīng)商直接讓他的供應(yīng)商從馬來西亞發(fā)到我的香港客戶,那這樣的話是我的供應(yīng)商提供進口資料給中國海關(guān),而我司提供出口資料給中國海關(guān)就行是嗎?那我們需要什么時候提供資料給中國海關(guān),提供哪些資料呢?我還想問一下我供應(yīng)商有些產(chǎn)品好像限制了非自貿(mào)區(qū)公司出口,那我司現(xiàn)在在自貿(mào)區(qū)的話能出口嗎?還是說需要辦理什么文件才可以?
老師,我是深圳的。我司通過供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報關(guān)單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內(nèi)的進項發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費用比如供應(yīng)鏈的代理費,運輸費其實是國內(nèi)我公司支付,供應(yīng)鏈這邊同一開發(fā)票為服務(wù)費,6%的服務(wù)發(fā)票。請問這個發(fā)票是否會影響我司退稅?是否需要供應(yīng)鏈那邊分開兩項開發(fā)票?比如代理費是多少列清楚開?
老師你好,請問一下香港和國內(nèi)公司都是一個人的,香港公司委托供應(yīng)鏈幫我們從香港進口到國內(nèi)公司,貨物的價格國內(nèi)公司可以不用支付么,因為考慮到兩個公司其實都是老板的公司
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
請問就是我們屬于民間非營利組織,收到了所得稅匯算清繳的退稅款,這個該怎么做分錄呢
老師,我們要0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但是說讓申報股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這個個是怎么弄呢,線上操作的話
因租賃員工宿舍而發(fā)生的中介費計入哪里?
發(fā)票內(nèi)容:技術(shù)培訓或服務(wù),自然人代開發(fā)票,項目名稱該怎么選,選什么大類
確認遞延收益會影響當期利潤嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,一般定價多少,稅務(wù)提示價格偏低,所得稅法規(guī)定是怎么樣定價啊
計提主營業(yè)務(wù)收入,收入2萬,跨月退費了10000,那計提金額是不是1萬,還是不管退費,計提2萬
老師,省級發(fā)放的人才發(fā)展專項資金,應(yīng)該計入什么會計分錄呀?
若為 “買斷進口” 模式(供應(yīng)鏈公司先購入貨物再轉(zhuǎn)售給貴司) 供應(yīng)鏈公司作為貨物銷售方,需按實際轉(zhuǎn)售價格向貴司開具增值稅專用發(fā)票
老師,海關(guān)進項票是供應(yīng)鏈公司拿去了,這臺機器完稅價是879711元,海關(guān)那邊的關(guān)稅79173.99、增值稅進項稅124655.05元,供應(yīng)鏈收服務(wù)費5829.38含稅,公司付匯價是974418元,現(xiàn)在供應(yīng)鏈公司開票79173.99+124655.05+5829.38+974418=1184076.42元(我們公司已匯款), 現(xiàn)在供應(yīng)鏈算出要補稅差1184076.42/1.13*0.13=136221.18-124655.05(海關(guān)交的進項稅)=11566.13*1.13元 老師,我總感覺到哪里不對
你好,這個是不是補稅給他們這個雙方商量。