借進項稅額1 貸應付賬款 借原材料貸應付賬款5 借應付賬款貸銀行存款6
公司二級單位上轉(zhuǎn)銷進項到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務局同意退稅給二級單位,但稅務局說不給錢了,應退稅款讓本部在當月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內(nèi)部存款還給二級單位。 二級單位分錄,上轉(zhuǎn)時:借:主營收入 10 貸:成本和銷項2。借:銷項2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項2 上月抵扣繳稅本部:借,應交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準出未交增值稅就不平。 本月二級單位,借:銷項2,貸:收入2,本部對二級單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項2 本部,借:銷項2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計提數(shù)就是18萬,如果沒有這個2萬,正常計提未交20萬。賬務上本月計提18萬。繳稅時,借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點不明白的是,雖然這個銷項是二級單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應該再把退的稅2萬再加回去繳納???就這個轉(zhuǎn)不過來。
老師:您好! ? 如下問題,要怎樣做會計分錄呀?銷售廢鋼筋要開票嗎? 我這樣做分錄,會不會對呀? ? 一、建筑企業(yè)1月份購進一批鋼材,已收貨收發(fā)票,進項稅已抵扣,已入賬做成本了,3月份時往老板說,1月份這批鋼材報廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借:應收賬款 借:工程施工—鋼材(紅字)(當時材料費是直接做成本科目去的) 2 借:銀行存款 貸:應收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借:應交稅金—已交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 借:應交稅金—應交增值稅(進項稅)紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借:應收賬款 貸:營業(yè)外收入 貸:應交稅金—應交增值稅(銷項稅額)????????????
問個問題假如開票226萬 商品數(shù)量1萬個 這個產(chǎn)品由a.b.c三種配件構(gòu)成 然后a.b.c配件我收進項票各收了一萬個 但是根據(jù)稅負預警值算出需要113萬 但是abc材料各收進了一萬個的進項發(fā)票也達不到預警值所要的進項票金額但是a材料收進數(shù)量一萬個的進項票 b材料收進數(shù)量倆萬個進項票 c材料收進一萬個進項票才達到預警值所要的進項票 然后這些進項抵扣完了 下個月還是這樣那就會造成b材料外賬上的庫存越來越多無法消化怎么辦
問個問題假如開票226萬 商品數(shù)量1萬個 這個產(chǎn)品由a.b.c三種配件構(gòu)成 然后a.b.c配件我收進項票各收了一萬個 但是根據(jù)稅負預警值算出需要113萬 但是abc材料各收進了一萬個的進項發(fā)票也達不到預警值所要的進項票金額但是a材料收進數(shù)量一萬個的進項票 b材料收進數(shù)量倆萬個進項票 c材料收進一萬個進項票才達到預警值所要的進項票 然后這些進項抵扣完了 下個月還是這樣那就會造成b材料外賬上的庫存越來越多無法消化怎么辦
問個問題假如開票226萬 商品數(shù)量1萬個 這個產(chǎn)品由a.b.c三種配件構(gòu)成 然后a.b.c配件我收進項票各收了一萬個 但是根據(jù)稅負預警值算出需要113萬 但是abc材料各收進了一萬個的進項發(fā)票也達不到預警值所要的進項票金額但是a材料收進數(shù)量一萬個的進項票 b材料收進數(shù)量倆萬個進項票 c材料收進一萬個進項票才達到預警值所要的進項票 然后這些進項抵扣完了 下個月還是這樣那就會造成b材料外賬上的庫存越來越多無法消化怎么辦
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅啊?比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務。第二季和第一季度報的財務報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應該交多少所得稅