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出口貨物,按免稅申報了,如果進項資料不全,沒退稅的話,那之前免稅申報還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進項不退了

2025-07-10 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 13:04

具體的資料不全,比如進項發(fā)票沒有嗎?

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快賬用戶7676 追問 2025-07-10 13:25

就是不做退稅申請的話,影響出口貨物享受免稅

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快賬用戶7676 追問 2025-07-10 13:25

進項有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:29

你符合免稅要求的可以。

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你的理解基本正確?!懊狻?是出口貨物免征增值稅;“抵” 是出口貨物對應(yīng)的進項稅額可抵減內(nèi)銷貨物銷項稅額;“退” 是出口對應(yīng)的進項稅額抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額后有剩余就退稅,抵完則不退。
2024-12-18
同學(xué)你好 你要申報出口免稅嗎
2023-02-09
你好,同學(xué)。 這不影響,出口退稅,你如果放棄退稅,你是轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。只是你交的稅比較多了。
2020-03-15
你好;? 是的;? 沒有? 進項稅發(fā)票是沒法 退稅的?
2023-06-27
一、對于出口離岸價*(出口稅率-退稅率),這部分計算的是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 具體的會計分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、進項稅額轉(zhuǎn)出后的增值稅,最后是增加了當(dāng)期需要繳納的增值稅,增加了當(dāng)期需要繳納的增值稅是需要繳納增值稅附加稅的。
2023-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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